在吗老师
老师,你好,我21年8月有出售4个面罩,当时还没有收到进项发票,是暂估入价,结转成本了,后来是发票回来价格是低的,我就冲了暂估,按发票金额入账,现在导致库存是负数,要怎么在2022年调整,影响汇算清缴吗?
你好好老师,我采购入库,暂估入账的时候价格估高了,然后也出库了,真正开票入账后现在的结存是负数,我做个入调整单的话凭证分录怎么写
老师,我们这个采购合同是1月的,但是当时才发货了3600盒,然后到现在都没有开发票过来,但是我们3月已经开了很多发票出去了,库存已经是负数了,那就算是现在开发票也是4月了,那也只能到4月才入账了吧?但是3月库存已经是负数了,我3月是不是得暂估入职做库存成本了?要不我库存是负数了?那暂估入职的分录怎么做啊?
老师,你好,我10月暂估入库柴油的金额是429378.4元,出库也是429378.4元,11月发现当时入库金额写成价税合计了,出库也多出了49397.52元,那这个怎么做调整呢,凭证怎么写
老师你好,我们上个月暂估入账了原材料,正常销售开票,结转了销售成本,本月冲红了暂估入库原材料的凭证,销售凭证以及上月结转成本的凭证,然后重新入库了原材料,重新做了销售凭证,结转成本,导致本月利润虚高了怎么办
4月电商平台订单10万,发货9万,客户确认收货8万,收款7万,提现6万,会计分录如何做会计分录,收入按照哪个确认收入
老师!我是小白,工资薪资指的是什么,具体都有哪些
老师,婚庆公司因为多的都是个人都不要发票,这种怎么做啊,老板又不愿意交税,只把开发票的从公司公户走账,不开发票的从个体公户走账可以吗
老师,这个异地项目,外管证啥的能给讲讲吗,啥流程
老师,业务招待费,是在汇算清缴的时候调,还是说平时在税务系统申报的时候就要调成60%了?
老师,你的意思是婚庆收到现金尾款的话,先存入公户,然后做借银行存款,贷预收账款(待清算)开发票再做,借预收账款,贷主营业务收入,
老师,月底我计提4月的工资,这个数从哪来
老师,那婚庆公司的尾款一般都收的是现金,怎么办,把现金存入公户再做账,还是直接按现金做啊,还是现金可以不确认收入啊,以前餐饮业现金都进老板私户了不确认收入
我意思是印花税走不了在建工程里边吧,这个需要走税费及附加
什么情况下收到对方开给我们的发票借记在建工程
在的同学,我再看你的问题
同学你们要根据收入的采购票冲暂估
采购发票开的时候已经红冲完了,但是红冲之前已经做了出库了,
采购发票来的时候已经红冲完了,但是红冲之前已经做了出库了
那就是你们实际出库存多了,同学