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老师,我们这个采购合同是1月的,但是当时才发货了3600盒,然后到现在都没有开发票过来,但是我们3月已经开了很多发票出去了,库存已经是负数了,那就算是现在开发票也是4月了,那也只能到4月才入账了吧?但是3月库存已经是负数了,我3月是不是得暂估入职做库存成本了?要不我库存是负数了?那暂估入职的分录怎么做啊?

老师,我们这个采购合同是1月的,但是当时才发货了3600盒,然后到现在都没有开发票过来,但是我们3月已经开了很多发票出去了,库存已经是负数了,那就算是现在开发票也是4月了,那也只能到4月才入账了吧?但是3月库存已经是负数了,我3月是不是得暂估入职做库存成本了?要不我库存是负数了?那暂估入职的分录怎么做啊?
2024-04-10 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-10 10:41

你好,这种情况需要3月底时做下暂估入库。 借:库存商品 贷:应付账款。

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你好,这种情况需要3月底时做下暂估入库。 借:库存商品 贷:应付账款。
2024-04-10
同学你好 1.不对,暂估的时候只暂估库存,进项不暂估 进项是正数还可以抵扣的 2.成本不能是负数,没收到的部分还是继续暂估
2021-04-14
是的,就按你说的那样操做就可以了
2022-03-21
你好,发票到了需要冲暂估,按发票重新入库,所以需要跟发票金额相当的入库单
2022-03-19
同学你好,你系统里的价格和现在要结转成本单价是一致,你可以这么做,后期补上发票是可以。
2020-12-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

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