您好 借:应交税费-未交增值税 57000 贷:银行存款57000 借:应交税费-城建税 3990 借:应交税费-教育费附加 1710 贷:银行存款3990%2B1710=5700
2.公司以存款购买印花税票1200元3.公司出售旧房一间,取得价款200万元(含税)存人银行,购置原价为105.5万元(“营改增”前),增值税按简易征收5%的征率计税(此项业务不考虑应交土地增值税应交城建税,教育费附加在业务了一并计算)4.公司出售一项商标权,取得价款371000元存入银行,其中收35万元,增值税a21000元。该商标权账面金额50万元,已计20万元,未计提过减值准备。城建税率7%,教育费附加征收率5%(含地方教育费附加2%出售的商标权已办妥相关手线5.公司本年度应纳房产税的余值为50万元,按1.2%房产税税率计算应缴纳的房产税为6000元;本年应纳车船税5000元,结转公司本期应纳的房产税和车船税6.以存款11000元缴纳上述应缴的房产税和车船使用税7.公司本月主营业务应纳增值税为20万元,消费税10万元;租业务。非工业性劳务等应纳增值税2万元出售不动产应纳增值税45000元。城市护建设税税率7%,教育工费附加征收率5%(含地方教育费附加2%)。计算结转公司本月的城市维护建设税和应交计教育费附加。8.公司以存款缴纳上述应交城市维护建设
1.12月3日,购买圆锅25吨,单价3100元,金额77500元,增值税10075元(制造业增值税13%).运费4650元,增值税418.50元(运输服务增值9%),全部款项92643.50元已预付2销售给上海机械5台车床,单价42300元,金额211500元,增值税27495元(制造业增值税为13%),价税合计238995元,款已预收。3.用银行存款支付公司会议室修理费1800元及增值税162元(建筑装饰服务增值税9%)4.销售科任民预借差旅费4000元,付现金支票。5.用银行存款214624元缴纳上月企业所得税18900元、未交增值税174700元、城建税12229元、教育费附加5241元、地方教育费附加3494元和个人所得税60元。6.开出转账支票预付下年度保险费69600元及增值税4176元(保险服务增值税6%),保险费下年度每个月平均摊销。7.从建设银行取得短期借款540000元8.收到新职工赵钢押金200元。9.用银行存款1374790元归还短期借款本金1360000元和利息14790元(其中本月应承担利息4930元)。10.通过银行缴纳房
1.12月3日,购买圆锅25吨,单价3100元,金额77500元,增值税10075元(制造业增值税13%).运费4650元,增值税418.50元(运输服务增值9%),全部款项92643.50元已预付2销售给上海机械5台车床,单价42300元,金额211500元,增值税27495元(制造业增值税为13%),价税合计238995元,款已预收。3.用银行存款支付公司会议室修理费1800元及增值税162元(建筑装饰服务增值税9%)4.销售科任民预借差旅费4000元,付现金支票。5.用银行存款214624元缴纳上月企业所得税18900元、未交增值税174700元、城建税12229元、教育费附加5241元、地方教育费附加3494元和个人所得税60元。6.开出转账支票预付下年度保险费69600元及增值税4176元(保险服务增值税6%),保险费下年度每个月平均摊销。7.从建设银行取得短期借款540000元8.收到新职工赵钢押金200元。9.用银行存款1374790元归还短期借款本金1360000元和利息14790元(其中本月应承担利息4930元)。10.通过银行缴纳房
缴纳上月增值税,取得开户银行开出的电子缴税付款凭证第二联付款回单,通过网银缴税专业账户缴纳4月应纳增值税57000元,城建税3990元,教育费附加1710元。 要求进行缴纳增值税,城建税及教育附加的账户处理,填制2张通用凭证。
位于市区的丙进出口公司为增值税一般纳税人,主要从事实木地板的生产和销售。2022年11月销售一批自产的实木地板,取得不含增值税价款720万元。另外,当期出口货物增值税免抵税额为14万元。假设本月无其他业务,可抵扣的增值税进项税额为37万元。已知实木地板的消费税税率为5%,增值税税率为13%,丙公司适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,地方教育附加征收率为2%。要求:根据上述材料,回答下列问题。(1)计算丙公司本月应缴纳的增值税。(2)计算丙公司本月应缴纳的消费税。(3)计算丙公司本月应缴纳的城市维护建设税。(4)计算丙公司本月应缴纳的教育费附加。(5)计算丙公司本月应缴纳的地方教育附加。
接家权老师上一问题继续 如果公司感觉当时注册的金额有点太多的话,减资的话,会对公司经营造成什么影响吗?这个是装饰公司
老师麻烦问一下,我做了22万的无票收入,做凭证时借:应收帐款-零售,贷:主营业务收入,贷应交税金-应交增值税-销项税,老板个人卡收款后,又将款转至公户,借:银行存款,贷:应收帐款-零售,这样做凭证对吧,谢谢老师
老师,我们营业执照去年就办好了,但是税务登记一直没去弄,是不是要尽快去弄,还是等有业务收入时候再去弄?
老师,销售人员拿的收银小票,然后交给会计做账,会计要求业务人员做统计表并签字,请问统计表会计做还是业务销售人员做?
个人养老金账户抵个税一年最多转入多少?现在转是抵去年的还是今年的?
企业所得税年度汇算清缴时候,系统提示,要填写年度的财务报表财务报表,那24年年度的财务报表和24年10月至12月财务报表有什么区别吗?
老师,你好,我们是一般纳税人,采购原材料按价税分离录了,结转成本是按含税的结转呢,还是按不含税的结转?
老师,您好,公司2月没有收入,但24年12月有一张5万的发票开错了单位,冲红在2月,把正确的重新开在2月,但收入还是0.税务局增值税报表需要报吗?金碟账上需要做一笔凭证体现一下吗?
老师,报关行给我们开6个点的报关费发票,给我们收7个点的开票费用。说有一个点是交城市维护建设税啥的,合理吗?
企业为员工提供人人都能享受的体检,这个体检费需要代扣个税吗?