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老师麻烦问一下,我做了22万的无票收入,做凭证时借:应收帐款-零售,贷:主营业务收入,贷应交税金-应交增值税-销项税,老板个人卡收款后,又将款转至公户,借:银行存款,贷:应收帐款-零售,这样做凭证对吧,谢谢老师

2025-02-25 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-25 10:22

你好,借其他应收款老板,贷应收账款零售, 借银行存款,贷其他应收款老板。

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快账用户1086 追问 2025-02-25 10:44

老师为啥要做一步其他应收款啊

老师为啥要做一步其他应收款啊
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齐红老师 解答 2025-02-25 10:45

个人收了钱,银行回单里面显示的是个人,又不是零售。

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快账用户1086 追问 2025-02-25 10:49

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-25 10:51

不用客气,工作愉快。

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你好,借其他应收款老板,贷应收账款零售, 借银行存款,贷其他应收款老板。
2025-02-25
上述分录处理完全正确,是这样的账务处理
2021-07-09
你好,你要是开普票(免税) 借银行存款 贷主营业务收入 专票是按照你那么处理
2022-05-19
借:营业外收入(销售税金) 贷:应收账款
2022-08-04
您好,没错的就是这么做账的
2023-03-24
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