您好 请问是您代其他单位支付的吗
借应收贷银行这笔分录是代对方付,对方怎么做分录
收到对方公司代收代付款,怎么做分录, 借:银行存款 贷:其他应收款,借:其他应收款 贷:主营业务收入 应交税款 这个分录对吗 但对方公司说他们做代收代付的,不需开发票
老师我付10万的往来款给对方的分录是: 借:其他应付款 100000 贷:银行存款 100000 然后我收对方6万的分录是: 借:银行存款 60000 贷:其他应付款 60000 以上的分录对吗啊?
我单位发货分录为借:应收 贷:库存 收到款项分录为借:银存 贷:应收 但是票据开错,多收了对方钱,现在退款给对方该怎样做分录呢?贷方银行存款,借方记什么?
应收账款占用资金的应计利息,不应该是利息吗?为什么等于了机会成本,老师我这边特别不理解应计利息
老师,给员工缴纳社保发现有养老险 工伤险 和失业险三种,没有医疗险怎么回事,医疗险必须添加的吗
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
是代别的公司付
借:其他应收款 贷:银行存款
报销款,我划线是公司的子公司一起报销了,在子公司怎么做账
怎么做分录
报销款 是子公司代报销的吗?
都是一个公司,公司名不一样
都是一个公司,公司名不一样? 一个公司有两个名字? 还是集团下的两个子公司
两个名字
那您现在也计入其他应付款科目 然后挂一个单位的往来就好了啊
具体分录怎么做
子公司付款的时候 借:其他应收款 贷:银行存款