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请问,我们是电商行业,平台6月直接从我们的收入里面扣技术服务费,然后7月给我们开发票,请问怎么做分录

2022-08-06 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-06 10:59

有老师吗?老师你刚刚的那个分录我不是很明白

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快账用户6220 追问 2022-08-06 11:01

有老师吗?

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齐红老师 解答 2022-08-06 11:04

你好,借其他应收款,银行存款,贷其他货币资金,这个没有看懂吗。

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齐红老师 解答 2022-08-06 11:04

确认收入,借其他货币资金贷主营业务收入应交税费。 这个是其他货币资金核算的,是你平台账户的那个。

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齐红老师 解答 2022-08-06 11:04

在他转钱给你呀,扣除一部分手续费,他没有给你开发票,挂在了其他应收款里面。

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快账用户6220 追问 2022-08-06 11:08

他七月给我开的票,款6月扣的

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快账用户6220 追问 2022-08-06 11:09

这个平台技术服务费是我们付对方的钱,不是他给我们转钱

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快账用户6220 追问 2022-08-06 11:11

老师,是我们付对方的技术服务费,不是对方转钱给我们。他直接在我们的收入里面扣了,然后7月给我们开的发票

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齐红老师 解答 2022-08-06 11:11

你的收入需要转给你 正因为你有收入,他才扣除你一部分手续费,是这个意思啊,我的意思是他转给你的是你的收入,货款收入。

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齐红老师 解答 2022-08-06 11:12

货款100,对方扣除手续费20 借其他应收款20 银行存款80 贷其他货币资金100

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快账用户6220 追问 2022-08-06 11:14

那么,完整的分录呢?我七月才得的发票

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齐红老师 解答 2022-08-06 11:16

借其他货币资金贷主营业务收入, 借其他应收款银行存款,贷其他货币资金 借销售费用应交税费交增值税进项 贷其他应收款

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快账用户6220 追问 2022-08-06 11:20

老师,你刚给我说的那个预收的分录不对吧,如果银行存款贷预收,那么最后和我的银行存款余额不对啊。

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快账用户6220 追问 2022-08-06 11:20

因为我们提现都是在月底,啊不是多了

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齐红老师 解答 2022-08-06 11:21

你好,那你不是说你六月份收到了钱吗。

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齐红老师 解答 2022-08-06 11:22

怎么不对,六月份收到了钱,借银行存款不对吗?

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快账用户6220 追问 2022-08-06 11:24

是六月给我们的补贴,直接不在我们的营业收入里面,如果这里借银行存款,后面我们每个月提现营业收入,啊最后和银行存款余额就不一致啊,

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齐红老师 解答 2022-08-06 11:28

你好,没有规定销售额必须和银行存款一致的?

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齐红老师 解答 2022-08-06 11:28

如果借应付职工薪酬工资贷银行存款,这样不一致啦, 银行和你的销售额不一致了,那怎么办?

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快账用户6220 追问 2022-08-06 11:29

我做账,要得和银行余额一致吧

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齐红老师 解答 2022-08-06 11:30

你好,银行核对银行的就可以的,主营业务收入和对你主营业务收入的,他可以借应收账款贷主营业务收入,也可以借银行存款贷预收账款。

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你好,借,其他应付款, 贷,其他货币资金            借费用或者成本, 贷其他应付款
2022-11-21
 你好;  这个平台服务费开票给你了吗? 开的话;  借银行存款 ;销售费用- 平台服务费 贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税  
2022-10-21
借银行存款 贷其他业务收入 应交税费
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