你好 销售商品取得一张商业汇票 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 用这张商业汇票背书转让采购原材料 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应收票据
用商业汇票购买原材料怎样区分是应收票据还是应付票据?
企业采用商业汇票结算方式销售产品,当收到购买单位交来的商业汇票时,应借记应收票据账户是对的还是错的?
下列业务中应该编制付款凭证的是a购买原材料用转账支票支付,B收到销售商品的款项。See购买固定资产款项尚未支付D销售商品收到商业汇票一张。
销售商品取得一张商业汇票,用这张商业汇票背书转让采购原材料,分录贷方是应收票据还是应付票据
销售给A公司货物,借应收账款A公司,贷收入、销项税,收到A公司商业汇票,借应收票据A公司,贷应收账款A公司。把这张商业汇票背书转让给供应商B公司,借应付账款B公司,贷应收票据A公司 这样对吗?
系统期初录入进项税额多录一千,导致进项税额贷方有一千余额,怎么做分录冲平
24年报销员工医疗费,我做的是,借,其他应付款,保险公司,贷,银行存款,但是今年老板说,这个保险公司不赔付了,相当于和保险公司是清账的,那今年我怎么调账
预收账款借方等于应收账款的意思吗?老师
老师你好,我咨询一下,财务软件做账,一个月分好几次做凭证,那做出来的凭证日期是不一样的,还是统一做成每月的最后一天,谢谢
公司注册资金规定5年内打款到公账上,可以用现金存到公账备注投资款吗
老师公司,没有要调增调减的,也要填相关数字到账载金额和税收金额吗?
老师,跨年的增值税发票可以作废吗?会有什么后果
支付购车款的时候 一定要做借固定资产 应交税费进项税 贷银行存款吗? 这个进项税可以放到后面做吗?
老师,请问我公司要注销,但公司库存多,是因为原要做到管理费用的,做到了,制造人工大概200多万,这个制造人工,要在库存名下,导致的,能做到以前年度损益来冲吗
老师,我们是2024年11月成立的新公司,现在在做企业所得税汇算清缴,12月份亏了19640.34,包含工资17000,企业所得税亏损明细表里本年度,只有2640.34的亏损,工资不能算在亏损里面吗