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1.WXR公司2020年9月份业务资料如下(1)9月15日银行存款余额为21000元,库存现金余额为1000元(2)16日,开出现金支票,从银行提取现金100元(3)16日,厂部管理人员市内参加业务会议,报销交通费27元。(4)17日,销售产品2只,每只售价200元,增值税税率13%,价税合计452元,收到现金,当日(5)19日,开出转账支票,付给大兴厂修理用材料价款60元,增值税78元,合计678元,材料存入银行。(6)19日,向五金商店购入辅助材料一批共计260元,取得普通发票一张,以转账支票付款,材料已验收入库。已验收入库。(7)20日,总务科报销购买办公用品25元,以现金支付(8)22日,银行转来委托收款结算收款通知,收到山东某厂承付货款22600元(9)23日,销售产品一批,计价款6000元,增值税780元,价税合计6780元,款项已收存银行(10)29日,企业以银行存款支付电话费80元。会计分录

2022-08-05 17:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-05 18:01

你好同学 2借,库存现金100 贷,银行存款100 3借,管理费用27 贷,库存现金27 4借,库存现金452 贷,主营业务收入400 应交税费-增值税销项52 5借,原材料600 应交税费-增值税进项78 贷,银行存款678 6借,原材料260 贷,银行存款260 7借,管理费用25 贷,库存商品25 8借,银行存款22600 贷,应收账款22600 9借,银行存款6780 贷,主营业务收入6000 应交税费-增值税销项780 10借,管理费用80 贷,银行存款80

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你好同学 2借,库存现金100 贷,银行存款100 3借,管理费用27 贷,库存现金27 4借,库存现金452 贷,主营业务收入400 应交税费-增值税销项52 5借,原材料600 应交税费-增值税进项78 贷,银行存款678 6借,原材料260 贷,银行存款260 7借,管理费用25 贷,库存商品25 8借,银行存款22600 贷,应收账款22600 9借,银行存款6780 贷,主营业务收入6000 应交税费-增值税销项780 10借,管理费用80 贷,银行存款80
2022-08-05
你好同学 2借,库存现金100 贷,银行存款100 3借,管理费用27 贷,库存现金27 4借,库存现金452 贷,主营业务收入400 应交税费-增值税销项52 5借,原材料600 应交税费-增值税进项78 贷,银行存款678 6借,原材料260 贷,银行存款260 7借,管理费用25 贷,库存商品25
2022-08-05
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-06
你好 1)2日,长兴公司投入不需要安装的设备一台,价值150000元,当即投入使用。 借:固定资产,贷:实收资本 (2)2日,从银行借入短期借款80000元。 借:银行存款,贷:短期借款 (3)5日,以银行存款95000元购入汽车一辆。 借:固定资产,贷:银行存款 (4)8日,购入材料,买价80000元,进项税额13600元,材料已验收入库,款项未付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (5)9日,从银行提取现金2000元备用。 借:库存现金,贷:银行存款 (6)10日,采购员预借差旅费1500元,当即以现金付讫。 借:其他应收款,贷:库存现金 (7)11日,以银行存款支付8日的购料款93600元。 借:应付账款,贷:银行存款 (8)11日,销售产品一批,售价100000元,销项税额17000元,款项已收存银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (9)13日,生产产品领用材料60000元,厂部领用材料3000元。 借:生产成本,管理费用,贷:原材料 (10)15日,预收A企业货款90000元,存入银行。 借:银行存款,贷:预收账款 (11)16日,从银行提取现金60000元,备发工资。 借:库存现金,贷:银行存款 (12)16日,以现金发放工资60000元。 借:应付职工薪酬,贷:库存现金 (13)17日,采购员报销差旅费1380元,余款120元以现金退回。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 
2022-05-18
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-14
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