您好! 软件部分要交税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)98477.84 贷:应交税费-未交增值税98477.84 硬件部分不用交税,继续形成留抵 借:应交税费-未交增值税123438.95-60283.2 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
老师当期销项税贷方:21205.23元,已勾选进项税:20825.22元,上期留抵进项税448.47。请问当期月底结转增值税怎么写分录?有点懵了,谢谢老师!借:增值税销项税21205.23 贷 :增值税 未交增值税380.01 贷:增值税进项税 20825.22
老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
老师,我上个月留底进项税30万,本月可抵扣的进项税10万本月销售软件不含税金额757522.16,税额98477.84元。设备不含税金额463716.8,税额60283.20元,请问老师,申报增值税软件还用交税吗?请老师带入数据帮我写一下计算过程
老师,请问一下上个月货物留底进项税257317.67元,本月货物销项税60283.20元,软件销项税98477.84元,本月进项税123438.95元(其中货物分摊的进项税46871.02元,软件分摊的进项税76567.93元)请问老师月末结转增值税和转出未交增值税的分录怎么写?请老师带上数据
老师,请问一下上个月货物留底进项税257317.67元,本月货物销项税60283.20元,软件销项税98477.84元,本月进项税123438.95元(其中货物分摊的进项税46871.02元,软件分摊的进项税76567.93元)请问老师月末结转增值税和转出未交增值税的分录怎么写?请老师带上数据
奖金申报是在个税申报系统里全年一次性奖金收入里填表申报吧
你好老师:我们公司是物流公司,新买了辆小货车,要计提折旧应该使用哪种方法,使用年限多少年?
老师,公对公打款,可是,对方公司给开不了租金发票,这种情况下怎么处理呢?
新建账套时,还要把之前想改正的错误分录,超一遍吗?还是直接登记新的
老师,应纳税所得税额超过多少不符合小微企业的
请教老师,我们公司提供了服务,帮其他公司做了政府补助类项目申报,收款开具发票时 “项目名称”那里应该填写什么内容?
我公司是生产企业,出口发票上的汇率用的是当月第一个工作日的汇率,但是报关单上出口日期和申报日期不是同一天,比如有时候申报日期是2月,出口日期是3月,开出口发票时是看出口日期还是申报日期呢?
老师房产税应该从什么时候交
会计学堂的表格在哪里找
中级财务有没有老师有总结的字母代表什么含义,以及财管的公式。有终结的吗?