是的,就是你那样处理的呀
老师,一月份的时候公司给我们每个员工发了300块钱的红包,总计:8400块钱,我一月份做帐时的分录:借:管理费用-福利费8400 贷:银行存款8400;我现在把这8400块钱做到二月份的工资表里,但是有个问题我不知道怎么处理,每个人的300块钱加到实发工资里才能申报个税,但是这300块钱上个月时就已经发放了,那实际发放的时候是不是又再减去这300块钱呀?
老师我想问一下就是上个月我给员工多扣了33块钱的工资,我就照着工资表的个税做的,就是应交税费贷方错误的个税,等下个月我把这33块钱做到工资表里了,然后发给她了,我的个税这还是有个33块钱我这个账应该怎么处理,有点想不明白了。
老师请问我7月份报表其他应付款-水电费有个余额1块钱的,怎么处理,应该是6月份计提时计提多了一块钱,我是不是可以,这个月计提少一块钱,到下个月的报表就平了
老师,我月社保个人部分计提了6块钱其他应付款,工资表也是按6块钱扣的,这个月实际社保部分交了是5.9应该怎么账务处理
老师好 2023年12月我计提2万块钱 个税也申报2万块钱 但是我现在发现2023年12月账面少计提了200块钱 且有员工12月有请假 但是我2024年1月发放的金额与计提和申报一样的 我不知道现在该怎么处理
公司没有工会可以不按照工资比例交工会费吗?
税务风险评估报告是哪个公司出的吗?
请教,实际收的水费发票一般含免税金额,就会导致应交税费简易征收(贷方与借方差额)金额与实际值出现差额,怎么办? 比如代收103,收入100,增值税3 代付91.5元,成本90 增值税1.5 账面简易征收1.5 而实际103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老师好,总公司和非独立核算的分公司之间的资金流动需要开票吗,比如分公司员工的社保工资发放是总公司把钱划拨给分公司,这样需要开票吗
暂估收入 怎么做分录呀
应收账款账龄分析表模板
老师请问供应链公司与贸易公司是同一个法定代表人,但不是同一个公司,供应链租贸易公司的车,是不是要对公打款,贸易公司给我们开发票,供应链公司才能抵扣油费发票。因为供应链公司没车才租贸易公司的车
老师 就是截止到4.15的资产是286万 减去截止到3.6的资产是406万 资产减少了120万 然后3.16-4.15净利润是87万 为啥会减少120万 那87万去哪里了
各位老师好!哪位老师能提供一下,增值税和企业所得税的收入确认时间点?谢谢!
怎么到电子税务局取消办税员身份证,财务负责人