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老师好,之前税务局的老师说让我们签一个放弃留底进项税的声明。那么我这个月在申报的时候,是不是应该把之前报表里面的上期留底税额写2314.82,在 进项税额转出 里面写2314.82,然后应抵扣税额合计、期末留底税额为0啊?

老师好,之前税务局的老师说让我们签一个放弃留底进项税的声明。那么我这个月在申报的时候,是不是应该把之前报表里面的上期留底税额写2314.82,在 进项税额转出 里面写2314.82,然后应抵扣税额合计、期末留底税额为0啊?
2022-08-04 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-04 13:51

学员你好,不用这么填的,放弃留抵退税不是放弃抵扣的

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相关问题讨论
学员你好,不用这么填的,放弃留抵退税不是放弃抵扣的
2022-08-04
你好,借应交税费,待认证贷应交税费应交增值税进项。
2022-01-27
可以留着,以后抵扣没有时间限制,这个不用认证,你需要抵扣的时候再勾选认证就行。你也不用申报填写。
2023-12-04
你好,可以的,但是你需要在九月份才能操作,所属期九月份也就下一个月留底底欠带附表二,让你税务局那边给你填写,你自己填写不了的,然后在主表31行。
2023-09-01
你好!留底的税金在什么科目下核算的?
2020-09-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

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