你好,可以不用管的,因为这个金额你没法修改。
增值税0申报打开页面之后没有动直接提交了,显示申报成功,附加税申报表一打开显示是负数不让保存,提示我本期已缴纳税额不能大于应缴纳税额,是怎么回事啊
老师你好,增值税一般纳税人申报表里,为什么期末未缴税额一直都是负数啊,只要是不用缴税的月份一直都显示这个金额,谢谢了
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)主表第25行:期初未缴税额(多缴为负数)这一行我们的数据一直显示的正数的,是表示我们还有税款未缴纳吗
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)中25栏“期末未缴税额(多缴为负数)”有负数数字,当时也交过了,申报表上总是在显示, 怎么才能不在显示? 还是显示也没关系,不用管?
增值税及附加税费申报表中,有一项,期初未交税额(多交为负数),这一项现在显示的是负数,属于多交税额,也已退回多交税额,如何能把申报表中,的负数去掉,不让再继续显示?
老师,好。资金账簿印花税,是只要股东打进去一点投资款,就要交吗?
老师,今年第一季度享受了小微企业的优惠政策,如果第二季度,资产总额超5000万了,企业所得税是不是要把第一季度享受的优惠政策全额纳税。
老师,好。我们是24年8月成立的公司,认缴金额100万,股东A,100%控股。今年3月增资到500万,新加入股东B,股东A认缴200万,控股40%,股东B,认缴300万,控股60%。请问3月份这个增资需要交印花税吗?
@董孝彬 好的好的,问答区@董孝彬,刚才问题继续就行, 上面就是说其他条件一定情况下,比如这个商品收入客户就付20,我们结转成本不一样,利润就不一样的,20-8和20-10的区别,这样能理解么
老师,查账征收个体户税局会查账吗?
老师您好,乙公司为甲公司提供厨师服务、帮厨服务、保洁服务、清理化粪池服务,乙方给开发票时,这四项分别开,另外企业管理服务费单开,请问专票这几项哪个可以抵扣呢
@董孝彬接上一次问的问题
老师,好。股东用专利投资,交印花税吗?
老师对于上月工资少计提,当月补计提,计入当月产品成本的分录不太懂 少计提补借生产成本,贷应付职工薪酬 发放借应付职工薪酬 当月计提工资结转人工,借生产成本,贷应付职工薪酬(当月数) 成品入库,借库存商品,贷生产成本(当月计提工资+上月补计提数)???? 分录这样对?
老师您好 a 教材上说的不能重新计入 第二张图 li这里为什么又可以重新计入其他综合收益?
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是不是只能等到明年在开始新的申报表中填写就没有这个了
这个明年也不一定是正确的,因为它根据上一个月主表里面的应补税款来的。
这个缴税,当时已交过, 当时开始填表时,填错了,交税也显示多缴,在申报期内,又做了退款申请,所有的程序都按要求做的, 后来每月填表时,都有显示这个负数数字(多交早已退款了) 表中这个数字一直在显示
在你税务局那边能给你维护下吧,让他给你填写。
只能去税务局办理 修改
不改每月也不受影响对吧
就是每次看着别扭
对的,是的,只要你交税没有问题的话,就没有关系。
每次该交的,都交了 交退 都没问题
那就没有问题的,可以不用管的,可以忽略的。
好吧 有问题了再说 万一明年都按明年的账申报,应该不会出现了
你可以等一下试一试的,我认为还是有的。