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由于收到红冲的票,把以前年度的成本调减了,那企业所得税纳税调增还是调减

2022-08-03 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 11:50

你好,是减少了成本,需要纳税调增,这个调增调减是针对利润来的。

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快账用户4720 追问 2022-08-03 11:51

那调增的金额是多少怎么填写

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齐红老师 解答 2022-08-03 11:52

你好,红冲发票的金额。

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快账用户4720 追问 2022-08-03 11:57

就是成本调减了的数嘛

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齐红老师 解答 2022-08-03 11:58

你好 对的是这么做的。

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相关问题讨论
你好,是减少了成本,需要纳税调增,这个调增调减是针对利润来的。
2022-08-03
你好!这个不知道啊。因为不知道你23年做了一笔以前年度损益调整,是怎么做的分录
2024-04-29
您好,做19年汇算清缴更正
2021-05-29
你好,是在22年纳税申报表进行调整,更正
2024-04-17
你好!滞纳金也不可以企业所得税前抵扣的。
2021-05-10
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