你好,是减少了成本,需要纳税调增,这个调增调减是针对利润来的。
老师,收到一笔税局退回的去年多缴纳的企业所得税,要冲减以前年度损益调整妈
由于收到红冲的票,把以前年度的成本调减了,那企业所得税纳税调增还是调减
老师预提的暂估款忘记红冲了?跨年了,年报的时候也调增缴纳企业所得税了,现在可以通过借以前年度损益调整,贷应付暂估款负数冲减掉吗?
去年的成本发现多记了。今年做了以前年度损益了调整分录。调减了成本,企业所得税的话怎么调整呢?
不是当期的费用就要纳税调整,走以前年度调整损益科目,企业所得税清缴调增,调整那年调减,早动,两年的会计报表是吗
那调增的金额是多少怎么填写
你好,红冲发票的金额。
就是成本调减了的数嘛
你好 对的是这么做的。