收到的款项可以挂往来科目。等下月收到票 再做收入费用
老师你好 我想咨询一下上月我挂了其他应收付的往来科目在这个月收到了成本票 应该挂应收付科目的 我可以直接用成本票冲掉借款往来吗?具体要怎么操作
请问一下,有些费用付出去了,但是没有收到发票,可不可以 先做往来 入其他应付,等下个月后收到发票了,再入费用,冲往来
老师好12月份收到新项目工程预付款业主没要求开票说是两家单位同时挂往来可以暂时不确认收入,等二月份申请进度款一并开票再确认收入,这合理吗?
请问 我这月发票作废下月开票 本月款项也发生了 那我挂个往来 下月拿到票做费用或收入 可以吗
请问 本月我收到一笔款 本该做收入 发票也开了 但是本月也转为了一般纳税人 发票作废了 我打算下月开票 然后再做成收入 这样可以吧
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
同一张蓝字发票上,可以开正数和负数吗
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗 这个的
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗
本年利润是所有者权益,照理来说借减贷增,结转净利润本年利润应该增加的,怎么在借方呢
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,成本可以按收入的百分比结转吗,需要付原始凭证吗
老师,我们公司是新参保单位,养老工伤失业买在这个月。这个月扣的是4月失业保险费,下个月发4月工资时从工资里扣除个人失业保险部分。请问个人部分的社保做账的时候是计入其他应收款还是其他应付款?
如果一个商品有退货,可以在蓝票上开负数吗
重庆最新电子税务局申报表导出: 1税务局-我要查询-一户式查询-申报信息查询-可以导出申报表,但是是不是没有盖章版,盖章版在哪里导出; 2以前年度所得税汇算清缴报表在哪里导出呢,找不到地方 2另外以前年度所得税汇算清缴报表在哪里可以导出呢
这不是复制我的话么
这样可以吗?有的说的做无票收入?
是肯定的回复。可先挂往来
那无票收入这种呢? 哪种是OK的
只是因为本月发票作废,做无票收入,更合适。