你好 借:其他应收款 贷:银行存款 等到发票来了 借:营业外支出等 贷:其他应收款
老师,上个月银行存款付了款,发票没到,借预付嘛 账款,贷银行存款,这个月发票到了,分录怎么做
老师您好 去年有一笔税务局罚款 做的营业外支出-罚款支出,这个月税务局给退回来了,怎么做呢
老师你好,有个人借支8月工资,做的是借应付职工薪酬,贷银行存款,发工资时没有扣除这笔借支,全款发了,我现在把这笔借支调到11月了。请问分录怎么做?
公司出纳汇款将一笔599.8汇成了5998,银行也开出了支票,这个月对帐单下来才发现这个错误,请问这笔分录要怎么做
老师,支付了一笔罚款这个月没有发票,用银行支付的,这个分录怎么做。下个月这个罚款的发票来了又怎么做分录
老师,及有简易计税又有一般计税,成本不能混淆,固定资产按简易计税和一般计税的收入分摊,那勾选的时候就一张发票啊难道再做进项转出吗?这样着实太费劲啊
建筑行业今年一季度人数和去年一季度人数差太多。专管员说是要更正报表 因为企业有的季度有代发工资有的没有 这种难道就不合规了吗
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的勿接
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请教各位大佬,公司21年起,由代理记账,账务混乱,没有及时确认收入,成本缺发票,现在被税务稽查了,怎么办?
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老师 这两题是看税目和环节来选 但是我还是不明白怎么判别
关联方共用场地没有发票问题
老师帮我们看一下,我们公司营业执照上有工程类经营单位,最早以前也主要业务也是工程类,现在给内蒙开个智能化调度室改造项目因跨地市,需要办理外经证,办理过程中提示我们税务登记信息国标行业,不包含建筑业不能办理外经证?我这边能否在电子税务局添加建筑安装或装修类行业?如果添加对咱现在申报的创小、专新特精有影象不?
那如果不确定发票会不会开过来呢
那么你们也是这个分录,只不过是在汇算清缴的时候调整
发票没来不就没有第二个分录了吗
如果发票不开过来,是不是可以就直接做借:营业外支出 贷:银行存款
你这个一般是一年之后,没有来,才做这个分录的
意思就是我先做其他应收,一年之后没来在做营业外支出?
是的,你的理解是正确的
还是不懂为什么要先录其他应收,这个肯定是不会收回来的呀,
这个科目只是过渡的阿
那如果直接入营业外可以吗/
可以的,但是你要有确定未来不会有发票的