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我们公司是建筑企业,购买工程用的材料,对方应该给我公司开增值税专用发票10万,结果给我们公司开了增值税普通发票10万,然后把增值税打到我们公司账户,请问一下怎么做账

2022-08-01 22:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-01 22:11

您好 请问您收到增值税普通发票的时候分录怎么写的

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快账用户x4vw 追问 2022-08-01 22:12

借:工程施工——直接材料贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-08-01 22:30

那收到对方汇入增值税 借:银行存款 借方蓝字 借:工程施工——直接材料 借方红字

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快账用户x4vw 追问 2022-08-02 00:17

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-02 07:09

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您好 请问您收到增值税普通发票的时候分录怎么写的
2022-08-01
你好,你们不是劳务派遣公司啊,不应该有代发的情况的 借:应收账款 贷:主营业务收入%2B增值税 然后 借:银行存款 100 贷:应收账款 100
2021-09-15
啊,你是包工包料的吗?如果是的话,可以抵扣的,你开专票普票是一样交税。
2023-03-28
您好,您把发票直接退回去就行了,他们做红字冲红就可以退税。
2019-11-02
你好可以的 可以抵扣的
2022-10-13
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