。借管理费用等福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
公司内部食堂,餐费每顿少收十元,应该怎么核算食堂产生的费用,不对外开放
公司付食堂为员工用餐买的菜米油等每个月做账:借:应付职工薪酬—职工福利费,贷:银行存款,现在有外来人员到公司食堂用餐,收到的餐费,这个收入怎么做账?
公司有内部食堂,每月发放300餐补给员工,规定要在公司食堂使用的,这个补贴应该怎么入账?
公司内部食堂收到员工的餐费,应该怎么入账?
公司内部食堂收到员工的餐费,应该怎么入账?
公司出售名下车辆,旧车评估费如何账务处理。
这个题第三部不理解减掉500什么意思
不会计算第三步骤560-500,这其中的500怎么来的?
老师:小规模公司注册资金120万,出售 20%股份自然人A,1股1.5万元, A需要支付30万吗?这30万,怎么做账务处理
公司租赁了别人刚刚装修的铺子,装修费支付以后,怎么入账
老师我们公司有1688平台,希音,拼多多,聚水潭平台。我想知道平台上的每一笔资金完整流转,如果是您您会怎样做呢。我觉得好难。
已到付息期但尚未领取的债券利息30万元)为什么不能算做2024年的投资收益?请教一下,非常感谢!
老师不存在分红,资产债表中的利润分配~未分配利润的期末减期初数等于利润表中的净利润吗?我导了2个月月的都不对资产负债表是平的,
这张发票的大类可以作为业务招待费吗
你好老师,问一下生产企业去年的出口业务没有按月去开发票,报关单也跨年度才提供过来,我现在如果确认对应所属期收入,还需要开发票吗,可不可以直接按照无票收入处理
老师,麻烦别答题了,可以吗?都是错的,题目也不审,就是想换一个人答题才重新体温的,又浪费了
。你收到这张发票就计入成本或者费用。 。借管理费用等福利费贷应付职工薪酬。 没有付款就不用做第二个分录。
我说了是收到收到,不是支出!!!!
。收到的时候 借管理费用等福利费,贷应付职工薪酬。 。到时寄费用就这个分录。
认为哪错了请指出来 。收到的时候 借管理费用等福利费,贷应付职工薪酬。 。收到时寄费用就这个分录。