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您好,我们是贸易出口公司,之前申请退税然后进账发票做了退税勾选,因为我们没有报关费发票和现在税局跟我们说退不了,建议我们不要做退税。那现在我们的销售发票和进项发票怎么处理?分录怎么处理?

2022-07-28 18:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 08:41

同学你好 这个做购进然后销售的就可以

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快账用户4478 追问 2022-07-29 09:07

您好,但是我之前已经做了退税勾选

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齐红老师 解答 2022-07-29 09:16

发票红冲了重新开给你然后你视同内销也可以

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快账用户4478 追问 2022-07-29 09:24

那我的进项发票怎么办?又不能抵扣,怎么弄内销?

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齐红老师 解答 2022-07-29 09:30

让供应商红冲了然后重新给你开

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快账用户4478 追问 2022-07-29 09:32

好的,之前都是免税申报的,那我申报上有什么处理?

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齐红老师 解答 2022-07-29 09:35

你做免税申报的也可以 可以免税申报也可以视同内销

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快账用户4478 追问 2022-07-29 09:49

有点乱,那我销售发票开了免税,要不要冲红重开?进项那还需要那边冲红重开吗?那我进项申报呢

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:03

同学你好 你做免税的直接转出就可以了 不用冲红重新开

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快账用户4478 追问 2022-07-29 10:04

销售吗?还是进项发票

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:13

这个是你销售的做免税 然后进项就不用重新开了

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快账用户4478 追问 2022-07-29 10:14

明白,就是不用管了对吗。那分录上怎么做?能不能写一笔销售和进项的分录

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:20

对的 直接进项转出就可以 销售的分录还是出口的

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同学你好 这个做购进然后销售的就可以
2022-07-29
你好同学,应该是可以的,你试一下特效。
2022-08-23
你好 不用 做进项的
2021-04-15
发票做抵扣勾选之后申报做附表2 进项税额转出,用于免税上面,
2020-12-15
你好,不允许你们退税,可以免税吗?如果是的话,你开零税率的只能免税不退税 你对应的进项也不允许抵扣
2022-12-22
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