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老师我现在要做进项转出咋做会计凭证 老师期初做账是借管理费用-物业服务费借应交税费-进项税额贷银行存款,现在我需要把这里有部分进项转出,因为是福利性质的,我应该做几笔会计分录呢,

2022-07-28 18:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-28 18:25

不好意思我刚才给你回复了,你要想重新提问的话,你再重新提问一个吧

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快账用户1304 追问 2022-07-28 18:28

老师就是刚还么问完那我计提福利费的金额是那个进项税额专项的金额把,那我收到留抵退税的钱咋做帐

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齐红老师 解答 2022-07-28 18:31

借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出

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齐红老师 解答 2022-07-28 18:32

你的销项和进项月末结转到哪个科目,你的进项也结转到哪个科目,如果不结转的话,他也不结转

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快账用户1304 追问 2022-07-28 18:32

前面不是做了进项税额转出了

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齐红老师 解答 2022-07-28 18:33

你的销项和进项月末结转到哪个科目,你的进项也结转到哪个科目,如果不结转的话,他也不结转

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齐红老师 解答 2022-07-28 18:33

前面坐的是固定资产,还有福利费的进项,转出没有做留底退税的。

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不好意思我刚才给你回复了,你要想重新提问的话,你再重新提问一个吧
2022-07-28
努力向上的同学,您好。 调整分录为 借:管理费用-物业服务费 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
2022-07-28
同学 你好, 借 管理费用-福利费   贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-12-09
借销售费用贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-20
如果该固定资产适用于食堂的,它的进项税额是不能抵扣了。现在需要做进项税额转出。现在需要把进项税额的部分转到固定资产当中。固定资产的进项税额转入固定资产中 借固定资产 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2022-07-30
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