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老师你好,我想问下,认证了10万的进项票(之前收到未认证)并次月申请留抵退税且收到税款,我的分录该怎么做呢

2022-07-28 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-28 16:14

 你好 ;             意思是留底进项税退税; 那么你做账    ;参考这个来做账     

 你好 ;             意思是留底进项税退税; 那么你做账    ;参考这个来做账     
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 你好 ;             意思是留底进项税退税; 那么你做账    ;参考这个来做账     
2022-07-28
您好,借:进项税 留底税额 贷:进项税
2020-08-18
你好 借原材料 应交税费应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款
2022-01-08
一月份不需要转出的所属期是在一月份的话,在一月份做进项。
2023-06-26
你好!可以计入到应交税费—应交增值税—待认证进项税。
2020-12-04
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