同学你好 对的 计入工程成本
老师,我们是勘测公司,承接了一个项目,发包方要求我们提供了一张人员工资表,一部分劳务费以工资形式直接打到员工银行卡上,请问这些款项我公司要给员工申报个税吗?还是发包方报个税呢?
我们是工程公司乙方,现在甲方从农民工专户代发了一批农民工工资。这个工程的劳务我们是分包给劳务公司的,平时发农民工工资是我们转款给劳务公司的,由劳务公司发工资给农民工。现在这笔甲方代发农民工工资业务,我们还需要劳务公司给我公司开具劳务发票吗?还是只需要甲方提供的代发农民工工资清单就直接做账?
老师,上个月分工公司给我们开了一张发票,现在说他们要红冲了这张发票,因为甲方要通过农民工工资的形式直接代我们付给分包方的工人,这个我们公司要怎么处理呢?要求分包方提供跟发票一样金额的工资表?
老师,我们是承包方,劳务分包出去给各包工头,包工头们提供劳务发票给我们公司,但农民工工资是由业主直接通过农民工工资专户发给工人了,这个账我们公司应该怎么做?
我们是建筑公司,开了农民工专户,甲方把一部分的工程款汇到了农民工专户上,,我们通过农民工专户给工人代发工资,但是我们劳务分包给了劳务公司,由劳务公司给我们开劳务票过来,那我从农户工专户替劳务公司代发了公司,我们需要要求劳务公司提供哪些资料附件给我们
老师,填报汇算清缴工资那张表时,计提的金额是50万,如果现在已经把计提的金额都发完了,实际发生额也是50万吧,那税收金额也是50万是吗
内账的应收应付跟外账的应收应付,怎么核对,主要看借方还是贷方?看那个方向是还没开票?感觉不好核对,因为一个是全额入账,一个是只入不含税金额,那我怎么核对?是对余额还是发生额!对那个方向!有点蒙圈啊!请教请教
老师,给兼职财务申报个税是按劳务报酬适用累计预扣法还是不适用累计预扣法啊?
老师,公司24年12月份税局让补税,所属期是24年2月份的,12月份已经补税了,但是滞纳金于25年3月份才产生,滞纳金发票所属期是24年2月份至24年12月份,24年12月份没有做这笔滞纳金,并且已经季报,现在汇算时这笔滞纳金应该调增吗?汇算时该如何处理?
老师,我们公司进项是专票,开给我们下游是普票可以吧?
老师,我们是用工单位,每月支付给劳务派遣公司劳务费,他们再发放劳务派遣人员工资。现有一问题,劳务派遣公司无工会,我单位要求让其加入我公司工会。那么拨缴上级工会经费这块是由我单位连同正常员工工资一起计提2%计算,但是汇算清缴工资薪金不含劳务费,导致工会经费税收金额要小很多,这种情况该怎么办呢?
老师,内账多收4个点的税钱,计入那个会计科目?
银行短期借款入账后打入供应商账户,怎么做账?
老师,去年暂估了成本,如果发票在今年无法取得,那汇算清缴是要调增的吗?免征所得税企业会有影响吗?
2021年开具的发票,2025年没完成出口退税还能退税吗