你好,单位收到社会保险失业补助金,是政府补助性质?
老师你好,企业收到社会保障失业保险 给的失业补助要怎么做账呢?
老师,收到社会失业保险补助怎么做账呢?
老师,公司收到社会保障失业保险的失业补助如何做分录
老师,我在原单位社保交了11年,现在失业了,可以领取多少失业保险金及补助金啊?
您好,老师,我单位收到社会保险失业补助金,如何做账?
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
对,社会保障局给的,留工补助。
你好 借:银行存款,贷:其他收益
如果计入营业外收入行吗?
你好,这个是政府补助性质,需要通过 其他收益 ,而不是 营业外收入
好的,明白了老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。