你好 发票直接开原煤就可以
老师,我们企业的情况是这样的,我们地区有废弃的煤矸石矿山,我们集团跟政府合作,把煤矸石山开采再利用,然后煤矸石山下面的地,我们整理之后用作赛车或者卡丁车的场地,我们这个子公司主要是用这个场地玩卡丁车,我们取得的卡丁车票的收入就算是我们的主营业务收入了,但是现在这个地的使用权我们还没有拿到,因为我单位现在还没缴纳过土地使用税呢。这个土地使用税先不交,之后是不是有滞纳金啊?如果现在交的话,应该怎么核算土地面积呢? 然后我们单位购入了10辆卡丁车,跟第三方合作,营业额扣除油钱和修理费之后的钱我们公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全额收取,然后按周跟我们公司结算,我们按月给他们开发票。我按周取得收入时,借:银行存款,贷:预收账款对吗?月末的时候按第三方给我们的营业额,我们给第三方开代理费的发票吗?如果开代理费的发票,我应该怎么做账呢? 还是开娱乐项目卡丁车的发票呀?然后我用这个发票入账,借:预收账款,贷:主营业务收入+销项税呀
老师好,我们买的一批电动车,已经使用两年,票也开全了入了固定资产,现在由于厂商原因,电池有问题,刚好还有最后一笔款没付,现在协商完后,签了一个三方协议,把原厂商甲的剩余款项转给厂商乙,由乙更换电池并把剩余款项支付给乙,现在问题是乙也开来发票,请问这部分付款账务要怎么处理,原电池价格单独不出来,这算固定资产更新改造吗?要怎么做账务
老师,您好!煤炭贸易公司,从上游供应商处购入取得进项,然后向下游客户销售,向下游客户开发票的凭据,只是结算员根据合同做出的煤炭费用结算单,记账的时候只有这张销项发票记账联和对应的费用结算单,无论是购入还是卖出都没有物流单据也没任何入库单,这种情况税务风险很大吗?我怎么判断它们是不是真实业务,有没有虚开发票的嫌疑?我是新手会计,真的害怕。
老师您好,我公司与发电厂签订了销售合同,我公司买进发电厂干煤灰售出给客户,但是每天买进的干煤灰都卖不完,约有10%左右,需要另行发生干煤灰变湿煤灰的处置费用。处置费用部分发电厂给我们出具运输发票,请问老师,这10%的部分需要怎么处理比较符合会计准则和税法呢?计入哪个科目核算?
老师,早上好。我们是一个热电公司,就是用煤转换成电和汽,供应给客户。11月16号接手的公司,在12月20号才下来的营业执照,由于之前营业执照没有下来。那这之前发生的业务我们没有办法取得开票,那我们这些票怎么做账,是不是只能做到内账里面。从营业执照下来以后,有发票的单子可以做到外账里面
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
开原煤对税费有影响吗?
开什么发票不影响他交税的,只不过是如果他是自己开采的,这种需要缴纳资源税。