你好 ; 没有销售掉的计入库存商品去放着 。到时 你 销售后在做分录处理 。 意思这个 到时还会去加工煤灰 在做销售吗
老师您好,我公司与发电厂签订了销售合同,我公司买进发电厂干煤灰售出给客户,但是每天买进的干煤灰都卖不完,约有10%左右,需要另行发生干煤灰变湿煤灰的处置费用。处置费用部分发电厂给我们出具运输发票,请问老师,这10%的部分需要怎么处理比较符合会计准则和税法呢?计入哪个科目核算?
老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
每天购进的煤灰都需要处理干净,没有地方存放,如果卖不掉,就只能花钱处置成湿煤灰拿去填坑。不能产生任何收入。还得付出处置费用
你好 ; 如果销售不了的话。 那你就计入 销售费用去
主要是数量的问题,我买进100吨,实际只卖了90吨,剩下10吨如何处理
你好 ; 剩下的10吨做报废处理 。 借待处理财产损益 贷 原材料或者库存商品 ; 借营业外支出 贷 处理财产损益