你好; 1. 你红冲发票处理的 ; 多开了 不对的 ; 要红冲的; 收回来原发票 在红冲; 在开正确发票出去
老师6月份开的发票错了,请问8月份重新开票,开红字发票后,6月份我公司开给对方的错的发票应该要回来给我们是吗?新开的红字发票给对方哪一联,对方把6月份开的发票已经抵扣了,是不是我们单位需做进项税额转出,现在普票的税额能抵扣吗?
对方多开了普通发票,已跨月,我公司已入账。现对方需要红票,我们需要把已入账的发票退给他吗?
老师,请问我们开给对方的普通发票 现在由于活动取消 对方需要退回发票 因为跨月了 所以我们会红冲 我们需要把红字发票原件给对方吗?
请问公司租房给其他的公司,6月29号开给对方普票,开错了,多开了3个月。7月份收到了发票上的钱款,7月26号把多收三个月的钱退给对方公司,普票需要红冲吗?需要问对方收回原来的发票吗?开出去的普通发票的红票需要给对方吗?
请问公司提供租赁服务给别家公司,上月29号开给对方普票。本月收到了发票上的钱款,26号退给对方部分钱款,普票需要红冲全部金额还是部分金额?怎么处理?
甲公司举办活动,张三卖色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元,如何做账?
老师,是不是,那个句子中,他说是可重分类进损益的,其他综益收益为100,就是因为这句话,所以他那个要再把小尾巴结转一下。然后呢,所以说借其他综合收益贷投资损益100。
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
那就是原来的发票收回,再开红票,然后再开正确发票,发票联交给对方对吗老师?
你好 ; 是的。 就可以了 。对的