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请问一下,小规模纳税人从4月就开始免税发票了,那在申报增值税报表怎么填写啊,具体填写第几栏次呀

2022-07-27 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-27 10:37

填 写在小规模增值税申报表第12栏的

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1.只要开具3%的增值税专用发票的销售额,不论金额是多少必须填写在《小规模纳税人申报表》第2行,填写2行,一定同时手动添加第1行。 2.小规模纳税人开具专用发票同时开具普通发票的,不论两者合计金额是多少,3%专用发票的销售额必须填写在第2行,其中: (1)如果2季度两者合计销售额没有超过45万元的,普通发票的部分填写在第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”。 (2)如果2季度两者合计销售额超过45万元的,普通发票的部分填写在,第12栏“其他免税销售额”,同时在填写《增值税减免税申报明细表》时,准确选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”对应的减免性质代码“01045308”,填写对应免税销售额等项目。
2022-07-27
填 写在小规模增值税申报表第12栏的
2022-07-27
你好,实际实现的季度收入是多少? 
2022-01-11
你好,不需要填写的。
2022-10-24
季度45万以内的在第十栏,超过的全部都在第12栏,然后去填写减免明细表最后一行。
2023-01-16
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