1.只要开具3%的增值税专用发票的销售额,不论金额是多少必须填写在《小规模纳税人申报表》第2行,填写2行,一定同时手动添加第1行。 2.小规模纳税人开具专用发票同时开具普通发票的,不论两者合计金额是多少,3%专用发票的销售额必须填写在第2行,其中: (1)如果2季度两者合计销售额没有超过45万元的,普通发票的部分填写在第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”。 (2)如果2季度两者合计销售额超过45万元的,普通发票的部分填写在,第12栏“其他免税销售额”,同时在填写《增值税减免税申报明细表》时,准确选择减免项目“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”对应的减免性质代码“01045308”,填写对应免税销售额等项目。
请问小规模纳税人,在第三月收到不开票收入,申报小规模纳税表填在了第9、10栏了,那么在第四个月开了发票,在小规模纳税表里怎么填呢?
老师,问一下,从4月开始小规模普票免税,专票3%我们公司从4月有部分开了1%这种怎么填写在增值税申报里面,自行开具增值税普票也有冲红的按照1%,在申报表里面怎么填写呢
我在4-6月份开了273177的发票,免税的,那么我这个申报表怎么填写啊,小规模纳税人
请问一下,小规模纳税人从4月就开始免税发票了,那在申报增值税报表怎么填写啊,具体填写第几栏次呀
请问一下,小规模纳税人从4月就开始免税发票了,那在申报增值税报表怎么填写啊,具体填写第几栏次呀
老师,这个怎么做分录。 麻烦老师帮忙指导一下 谢谢
老师,企业去年亏损16万,今年盈利1.7万,还需要交所得税吗
研发费用中的通讯费该怎么做账
老师你好!请问拿到通行费普票可以抵扣吗
老师下午好,区分长期借款和短期借款的标准是什么
公司一销售部门,将货物以成本价(跟自己市的成本一样的价)移到外市,外省另一个销售部门,去销售,是视同销售的行为吗? 这个过程没有增值,也要交增值税吗?请教一下,非常感谢!
你好 老师我问一下,我们一个员工在两家公司都有工资收入,在我们公司的没有达到预交税款,但是在别的公司已经预交了个税,但是现在汇算清缴显示有两家单位我们应该怎么选择,我这边没有预交过,选择我们公司可以吗
老师请问小规模建筑分公司承接项目的话,税务上怎么处理
平时开票开,建筑服务,劳务费,这个报印花报那个税目
老师,有个问题想请教一下,一般纳税人按照税负本应该只缴纳1万4左右税额,但是我计算错了进项发票,所以导致他没有拿足够的进项回来抵扣,需要缴纳5万的税额 请问我可以怎样调整报表只缴纳原本的1万4,然后这个月让公司多拿点进项发票回来再抵扣回这个税额
请问一下第19栏和20栏必须填吗
这样是对的吗
请说一下您开票的税率是多少
情况是:前台开错了税率,开的有1%,3%,5%,然后专管员给我打电话,现在疫情莫法拿到税控盘红冲,就喊我改申报表,现在我都不知道该怎么填了
可以统一按照3%填税额吗
这种情况要去大厅申报的。你自己申报,不能通过。