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前期做了未开票收入,现在又开了票,账目怎么处理

2022-07-26 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-26 14:05

借、应收账款负数 贷,主营业务收入负数、 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款 贷主营业务收入、应交税费

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快账用户8154 追问 2022-07-26 14:21

报税的时候怎么处理?需要特别填写什么地方吗?

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齐红老师 解答 2022-07-26 14:22

未开具发票一栏,填写负数,开具的发票一栏填写正数

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快账用户8154 追问 2022-07-26 14:23

本月也有未开票收入,填写金额是两者相减吗

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齐红老师 解答 2022-07-26 14:24

你好是的,是这么做的。

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借、应收账款负数 贷,主营业务收入负数、 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款 贷主营业务收入、应交税费
2022-07-26
您好,先冲红之前的分录,再做正确的分录。
2021-03-12
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-开票
2023-02-11
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-开票
2023-05-08
你好,你可以按发票重新做一次,然后把之前做的做红字分录冲减。
2024-04-15
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