您好,库存的(品目种类型号)采购进项一般要与退的税款要一致,否则税局盘库就麻烦了。
老师,请问一下,公司的增量和存量留底税额退税怎么做账处理?我们公司因为进项一直比销项多,所以会结转到待抵扣进项税额当中
老师,商贸企业库存和留抵没有必然联系,一般有库存就会有留抵,或者有库存就会有待认证进项税,这是对的么 还有,有库存没留抵和没库存有留抵是正常现象么 我在代账公司做账,平时需要注意留抵和库存之间的关联么
我们公司贸易批发业,商品都是一进一销没库存的,但是现在问题是,多出了40多万的进项税额未抵扣(之前有亏本过导致进项多于销项),这个怎么做平衡呢?
老师,我们公司是商贸公司,主管说要留抵的税额和进销存软件的库存保持一致,请问增值税留抵跟库存要怎么做保持一致呢
老师你好,我想请问一下,我们公司是商贸企业,采购一批货物,收到进项发票没有认证,然后又把这批货物销售出去了,账上是有留抵税可以抵扣的,所以我没有认证发票,但是也导致账上没有这一类商品,如果我认证了,留抵税额不是越来越多吗?(我认证发票的时候是:借:库存商品,借:应交税额——应交增值税(进项税额)贷:银行存款)
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
老师能详细说说嘛,我有点不太明白
你好,关键是你的经营范围我不清楚无法回答。
公司是卖计算机和计算机零配件的。会卖整机,也会把整机拆成配件卖配件,也会把配件组装整机卖整机
你好,属于电子设备及附件销售。
嗯呐,那老师能详细说说怎么做库存么,最后把留抵的和库存能对得上
你好,一般采购一笔(票货款),出库一笔(票货款),逐笔对账弄清剩余的就是留抵退的。逐月对账盘库。老师只能提供思路无法给你盘库。