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销项税额有加计抵减怎么做账务处理啊

2022-07-26 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-26 09:30

您好。实际抵扣的时候借应交税费。未交增值税。贷其他收益。

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您好。实际抵扣的时候借应交税费。未交增值税。贷其他收益。
2022-07-26
借应交税费应交增值税加计抵减贷营业外收入
2022-03-11
同学, 分录 借:应交税费—应交增值税(进项税额加计抵减额) 贷:其他收益—政府补贴。(适用企业会计准则) 营业外收入——政府补助(适用小企业会计准则)
2022-08-05
同学你好,借:应交税费—应交增值税—进项加计抵减额,贷:其他收益,或者营业外收入。
2022-10-31
你好不需要做账,实际抵减掉再做 月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款                                   其他收益/营业外收入  -加计抵减
2021-07-01
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