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老师好,6月份开出去的专用发票,现在对方退回发票联和抵扣联,对方未认证,我公司需要红冲,应该在开票系统怎么操作呢 ,谢谢了

2022-07-25 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-25 16:23

你好 销售方开红字发票和信息表 

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快账用户2352 追问 2022-07-25 16:25

老师,是这样吗

老师,是这样吗
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齐红老师 解答 2022-07-25 16:26

好,是的,这个是红字信息表。

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快账用户2352 追问 2022-07-25 16:30

然后怎么操作呢谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-25 16:32

在金税盘里,红字信息表开红字发票。

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快账用户2352 追问 2022-07-25 16:41

老师 那我6月份已经把记账联白联记账了,这次开的红字,三张都在我这,我这次做账后边附那几联,谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-25 16:47

把退回来的发票还有负数发票都放在负数分录的后面。

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你好 销售方开红字发票和信息表 
2022-07-25
你好!不用退回来了。
2020-12-07
您好 那对方先根据您的发票复印件盖发票专用章认证 然后申请红字发票信息表 对应再转出进项税额 不然对应应该把抵扣联和发票联退给您单位的
2021-11-24
对的,是的,是这么做的。
2023-04-25
你好;  你开红字信息表; 你开红字发票; 红冲收入 ; 重新开票出去一张即可  
2023-03-30
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