同学,你好 具体什么问题?哪里的单据?
我现在来上班这里,会计还没到岗,我是出纳,先前堆积了很多的单子,需要报销的,有专票普票还有收据类,反正很乱一大堆,今天理这些原始单据都理忙了,会计电话上叫先现金登记日记账和银行存款日记账,我应该怎么区分?登记日记账是按单子的原始日期登记吧?3月份开始的太多了,是按原始单据发生日期单据逐笔登记吧,像开了专票普票的发票类,都开了公司名称的都算银行日记账吗?
财会商圈里面的单据库里面的库存现金日记账没有原始数据了怎么办
用的金蝶软件根据出库入库生成的凭证,做的记账凭证。月末结转发现账面金额与实际盘点数不相符。现在暂停了还有入库的单子没入。老板让我们找原因。用的待处理财产损益科目把账平了。但是现在呢又要急着把该入库的入库。领导又要要数据怎么办?
老师,去年盘点数据比账面数少,盘亏做了费用。 让账面与实际盘点一致,跨年发现搞错了,其实没有盘亏,就是去年没处理之前的数据,那跨年了怎么处理?因为要按原来的库存数据核算,库存才不会异常
请教老师,我公司以前记账可能没结转成本,账上面有原材料和库存商品的数据,实际没有,怎么冲减?
老师:公司几年都没做账了,现在要做账,怎么建账
老师好,t3系统做账,有一部分制单是审核做的,有一部分制单是会计做的,后来做完账才发现的,可以互相审核做的凭证吗?还是必须得一个人做账一个人审核?我有必要把审核做的那几个凭证删了再重新做吗?
老师,应发工资金额是包括公司部分的社保和个人部分的社保的对吧
你好老师,主营是批发零售商品,部分商品对方需要加工,这种情况下,对方开发票让写实际加工后产品的名称,进项发票并没有对应的名称,这样应该怎么操作?谢谢
老师,你好,我想咨询一下出口退税的事情,就是开了形式发票,没有开普通,在增值税申报表中怎么填写呢
老师,金融企业发放货款后,应收未收利息,从结息日起90天内发生应收未收利息缴纳增值税。从结息日起90天后发生的暂不收。 (1)比如1.1有一笔应收未收利息,到2月15日收到,90天内,收到缴增值税。对不对? (2)如果到6月1日收利息,超过90天发生的暂不收,是不是3月31日后一直到6.1之间叫超过90天,利息暂不收,也不交增值税?还是从1.1开始算一直到6.1是超过90天,实际收利息时收,再缴增值税?
老师,我想问下公司准备注销的话申报数据都要填0吗
老师,请问资产负债表里的存货项目 分别有哪些科目?
23年固定资产25年红冲,汇算清缴只动24年的可以吗,累计23到24的变动数
23年固定资产25年红冲,汇算清缴只动24年的可以吗,累计
3D实操出纳的那块
同学,你好 这个要问实操老师