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我现在来上班这里,会计还没到岗,我是出纳,先前堆积了很多的单子,需要报销的,有专票普票还有收据类,反正很乱一大堆,今天理这些原始单据都理忙了,会计电话上叫先现金登记日记账和银行存款日记账,我应该怎么区分?登记日记账是按单子的原始日期登记吧?3月份开始的太多了,是按原始单据发生日期单据逐笔登记吧,像开了专票普票的发票类,都开了公司名称的都算银行日记账吗?

2022-05-06 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-06 16:54

你好;    你去分类 ; 把费用  和发票 按照日期 按月分类好; 写报销单 列清楚费用成本明细来做科目 凭证; 按照实际发生 登记日记账   

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快账用户4441 追问 2022-05-06 17:04

月份,日期都分好了

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快账用户4441 追问 2022-05-06 17:04

开了公司抬头这种专票算银行日记账登记吧?

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齐红老师 解答 2022-05-06 17:08

你好; 是的。 正常是 银行支付或者是   挂应付账款 或者是 现金付款哦。 不一定都是银行日记账 登记哦   

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你好;    你去分类 ; 把费用  和发票 按照日期 按月分类好; 写报销单 列清楚费用成本明细来做科目 凭证; 按照实际发生 登记日记账   
2022-05-06
同学你好 1;错;2;错;3;对;4;对;5;错;6;错;7;对;8;错;9;错;10;错; 分录 1 借,固定资产500000 借,银行存款200000 贷,实收资本一某企业 200000 贷,实收资本一某人200000 2 借,银行存款100000 贷,短期短期100000
2022-06-12
你好,没有发票的做内账处理就可以 课件咨询一下在线客服老师
2019-06-24
你好!当时对方提供的是增值税专用发票还是普票,对方应该手存根联,先去税务局办理发票挂失,专票的话可以用复印件加盖发票专用章入账。普票就麻烦点复印件入账但是不可以企业所得税前抵扣费用汇算清缴需要做利润调增,业务是现实的合同可以补签一份
2020-09-08
你好,正在解答中请稍等
2023-01-07
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