你好,3月份取得了发票,需要先把1月份的无票费用分录红冲,然后做费用分录才是的 3月份取得了发票,是放在3月份的凭证后面作为附件
老师,12月份原料发票未到暂估入账了,1月13日收到发票了,这个发票可以直接附在12月份的凭证上,直接冲改暂估,直接借记:原材料 吗?
老师我一月份的一笔费用直接记入费用了,没有取得发票! 3月份取得了发票,直接附在1月凭证里可以吗?
12月份的费用,1月份取得发票可以直接附在12月份凭证后面吗
老师,请问我司9月付款了一笔装修费用,没有取得发票,但是为了减少缴费企业所得税我计入了费用。请问发票今天刚收到这张普票,可以把11月的发票,直接放到9月份凭证里去吗?这样记账可 以吗?
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
老师我也觉得你说的对,但我没有向你这样做!我记得有老师说,所得税汇算清缴前取得发票就可以税前扣除。21年12月入的费用没有发票,22年取得了直接附在21年凭证后面就可以了!我记得老师是这样讲的!
所以老师我这样做,问题也不大吧!
你好,3月份取得了发票,直接附在1月凭证里 你自己想想这样正常吗,合理吗 还把之后月份的发票放在之前月份作为附件,这不是搞笑吗