你好,当时的分录怎么做的?
2020年我的账做错了,少结转了二万多的劳务工资。现在2020年的账已调整好了,少结转的二万多劳务工资已结转, 2020年申报企业所得税成本少填了二万多,已缴费。已不能重新申报了。 因为退税比较麻烦也不现实,打算把这二万多成本放到2021年。请问,我应该怎么做,这二万多的成本我2021年可需要再做账了?还是直接在2021年申报第一季度的企业所得税的时候成本加上这两万。
老师好,上个月的账本已经打印了,这个月做账发现把主营业务成本做成了主营业务收入了,请问这个月怎么调整分录,没以前年度损益这个科目
这笔钱应该算主营业务成本,之前已经记账的凭证写成了销售费用,现在想把销售费用调整到主营业务成本,该怎么做分录?
之前的主营业务成本多算了二十万,这个账怎么给做调整?税也已经报了
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
借:应收账款-应收明细 贷:主营业务收入 应交增值税-销项 借:主营业务成本 贷:发出商品
借发出商品,借主营业务成本负数, 然后再做一个借库存商品、贷发出商品
那这个不需要再做一个实际成本吗?
还有这是三月份的业务,税都报了,财务报表也提交了,这些需要改一下吗
不用的,只做多的就可以的。
多做了多少,你红充多少,其他的不变。
借发出商品,借主营业务成本负数,———这个是按照三月份的原本金额填? 然后再做一个借库存商品、贷发出商品———这笔是不是借主营业务成本,贷发出商品?
借发出商品贷主营业务成本负数,这里填写的是你多做的结转的成本。
你发出的商品是正确的,结转的成本是不正确的吗?还是你发出的商品也是不正确的?
你当时是借发出商品贷库存商品,借主营业务成本贷库存商品,你多结转的成本,第二个需要红冲,第一个也不得红冲吗?
那这个利润表不是不对了吗?利润表也不需要做任何修改?三月份的凭证我这个月红冲了?比方说我主营业务成本80万,实际成本是60万,就直接红冲 借:主营成本20万,贷:发出商品20万?
同学,你做账务处理做到这个月,影响这个月的利润表 你怎么知道利润表不修改?
利润表里面主营业务成本会少的,你金额填写多少,他会少多少。
你发出商品开始完整的分录写一下
这是之前别人做的,我刚接手,之前做的是开出去发票就做 借:应收账款-应收明细 贷:主营业务收入 应交增值税-销项 借:主营业务成本 贷:发出商品。后面收到货款后就做 借:应收账款-应收明细,贷银行存款 商品发出做的是 借:发出商品 贷:库存商品
你好,那他这个借发出商品贷库存商品这个是正确的吗?你只要判断这一个就可以的,如果是这一个是正确的,你只需要做一个分录,借发出商品贷主营业务成本。
这个他就是按照前面,借:主营业务成本 贷:发出商品的价格做的单子,现在主营业务成本多了二十万
那就借发出商品,借主营业务成本负数做这个分录就可以的。
负数金额就写多的二十万?还有这是三月份的业务,三月份的利润表要修改吗?还是直接算到我这个月的利润表上了?
对的是的,不用修改之前的,你直接做到这个月。
它这个差了太多,主营业务成本多报了一百万了,全部冲到这个月?之前月份的报表真的一个都不用更正修改吗
好对的似的,你在这个月调整就可以的。