你好 1. 是的。 销售车辆要涉及缴纳增值税的 ; 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
我们公司是做代销的 就是个人的商品放在我们公司的平台卖 卖了钱我们把钱转给对方 我们不收任何代销费 但是因为对方是个人卖了货也不会开发票出来 是不是需要我们帮个人代缴增值税呢 这样情况整个代销包括代缴增值税分录应该怎么做啊税务应该怎么处理呢
老师好 请教个问题,还是我昨天问老师的问题,我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货,让做无票收入,开出去去,基础工作刚做完,分析起来觉着无法做帐务处理,老师我是这样想的,第一笔分录是 借库存商品,600万,贷固定资产600万,可是做无票收入时应该怎样做分录呢?视同我卖出去,可是我没这个业务,只做无票收入,对应科目计入到哪里啊?说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉,可是不知怎样处理了,本来就没有这些车了,又要走下存货,再开票开出去,这情况不知通过什么分录走平,贷方走销售和税金,对应科目计入到哪里呀老师,谢谢老师帮忙指点一下
老师,我们是一般纳税人公司,请问一下我们购入了车 假如是A型号,车架号xxx ;销售出去来了b型号 但是车架号是一样的 也就是说其实是同一辆车,现在问题是 我做账出库A结转了A成本 暂估了A b还有库存 实际上我应该出库b出去的 暂估b的,但是前台开票开成了这样,我应该怎么调整分录吧,蒙圈了,
老师您好,我们现在是小微一般纳税人,现在公司买到一批金融公司抵押车,500辆,需要自己出人去收车,可能有五分之一车子收不回来,收不回来就是我们自己的损失,10月份我们付了拍卖款,现在收回来100多辆车,这种情况拍下这些车应该怎么做分录?收回怎么做分录?拍卖时只有拍卖合同付款是转到对方公户,麻烦老师给回复下,万分感谢
请问公司卖出去车辆需要缴纳增值税对吧 会计分录应该怎么做 卖出去车辆的款项在利润表中能否体现出来 我做的体现不出来 这样怎么核算我的收入呢
电费交了250元,水费交了96.8元,水费欠了47.45,电费剩下8.31,有五个人住了13天,一个人住了26天,每个人需要交多少水电费?
老师,没有收入成本,有管理费用267利润总额填啥
电费交了250,水费交了96.8,12.10-1.13水费欠了47.45,电费剩下8.31,有五个人住了35天,一个人住了26天,每个人需要交多少水电费?
电费交了250,水费交了96.8,12.10-1.13水费欠了47.45,电费剩下8.31,有五个人住了13天,一个人住了26天,每个人需要交多少水电费?
事业单位为购建一项固定资产经批准专门向银行专门借入一笔款项100000元,借款期限为3年,固定资产的建设期1年,每年应计借款利息4000元,到期一次偿还借款本金100000元和3年的借款利息12000,3年后,该事业单位如期偿还本金100000元,并支付3年的借款利息12000元,款项合计112000元,通过开户银行支付,编写会计分录
我们买面源污水处理器俗称雨水口有两家供应商,开发票,一个是*塑料制品*,一个是*非金属矿物制品*,哪个是对的?
我公司销售嵌入式软件产品,软件部分是公司自己研发的,同时还提供技术服务,这种属于混合销售吗?可以按6个点开票吗
从疾控中心领取疫苗出库再支付疾控中心费用
本期累计专项扣除合计不可小于上期累计专项扣除合计与本期专项扣除合计之和! 出现这个,我的个税该怎么更正
老师公司收到银行开具的贷款利息发票如何做账呢之前已计提并缴纳利息