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问:固定资产原值减少,后期重新按照新的原值计算残值、计算应计提的折旧,冲减多计提的折旧对吗? 公司建新厂房,2020年开始进项专票没做价税分离。2021.03月已转入固定资产。 2022年做了价税分离、认证抵扣。借:应交税费—应交增值税—进项税额,贷:固定资产。 冲折旧分录,借:累计折旧,贷:以前年度损益调整。 以上对吗?

2022-07-14 18:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-14 18:17

您好 不冲减以前多计提的折旧金额 在固定资产净值跟剩余折旧期间 继续计提折旧 借 固定资产 借方红字 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字

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快账用户3912 追问 2022-07-14 18:25

您好! 1、您说的价税分离时记账:借:固定资产90W(红字),借:应交税费—应交增值税—进项税额90W(蓝字),但我们那个财务软件,做不了红字。 2、不用调整以前多计提的折旧金额,不用重新计算残值。是这样吗? 3、只是按照新计算的月折旧额、在接下来的期间,计提折旧。借:管理费用-折旧3.96W,贷累计折旧3.96W。对吗?

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齐红老师 解答 2022-07-14 18:57

1、财务软件,做不了红字 那就您前面那样写分录 2、不用调整以前多计提的折旧金额,用重新计算残值。 3、只是按照新计算的月折旧额、在接下来的期间,计提折旧。借:管理费用-折旧3.96W,贷累计折旧3.96W。 请问剩余净值多少 还有多长折旧时间

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快账用户3912 追问 2022-07-14 19:03

老师好! 这个钢构厂房(实际2020.03转入固定资产)折旧年限按的20年,目前才折旧1年多,上面报的原值是真实*5倍。 还有100多万净值呢。

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齐红老师 解答 2022-07-14 19:04

那就剩余净值减去残值 在剩余期间计提折旧就好了

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快账用户3912 追问 2022-07-14 19:06

减去新计算的残值是吗? 新计算的残值=新固定资产价值*残值率。

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齐红老师 解答 2022-07-14 19:13

减去新计算的残值 是的 原来固定资产原值减去税额后计算净残值

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您好 不冲减以前多计提的折旧金额 在固定资产净值跟剩余折旧期间 继续计提折旧 借 固定资产 借方红字 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
2022-07-14
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-09-01
您好,增值税是对的, 固定资产清理最后转入营业外支出,不对 借:资产处置损益  701256.58   贷:固定资产清理  4652584.02-3951327.43
2024-10-21
借 固定资产清理 80 贷 固定资产 100 借 累计折旧 10 借 减值准备 10 借:银行存款113 贷:固定资产清理100 借 应交税费-应交增值税(销项税额)100*13%=13 (价外税,一般不包括在公允价值里) 借:固定资产清理20 贷:资产处置损益20 后面的合并角度抵消,都是正确的。 加油,给个五星好评哟~
2021-09-01
你这不是做的是平的吗
2022-07-05
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