你好; 借其他应收款- 法人贷短期借款; 借财务费用 利息支出 贷 应付利息 ; 借应付利息贷银行存款
公司没有业务法人工资一直按4000申报,账上没钱,能改成零申报吗,前期报表还需要改吗
某企业银行日记账账面余额216万,银行对账单余额212.3经核对,企业存在记账差错及未达账项,从银行提取现金6.9,会计人员误计9.6,银行为企业代付电话费6.4,但企业未接到银行付款通知,尚未入账,请问一下企业日记账调节后余额?
老师,请问生产出口企业,首次跨大类申报退税如何在电子税务局操作办理流程?需要什么资料?
老师,你好,小规模的公司,2月有收入支出,但是没有发工资,这种情况法人的个税申报应该做0申报吗?
工会会计固定资产报废分录,无残值,账面价值为0。应该怎么做分录,因为还牵扯到资产基金这个科目。我现在绕不出来,待处理财产损益和资产基金这个坑了。 现实情况,报废55项工会固定资产,累计折旧与入账价值相等。 第一步分录是? 借:累计折旧10000 贷:固定资产10000 第二步呢? 借:资产基金10000 贷:????
不是说了到1月31日已计提了9000万元的折旧了,不就是代表1月份的折旧已经包含在那9000万元里面了,后面的9个月不是应该不能加上那一个月的折旧了么?
请问老师,公司2024年把固定资产车出售,在汇算清缴时应该怎么填报?A105090的第一列怎么填啊?谢谢您
老师 固定资产 现实中国一定有净残值吗 没有不行吗
研发费用下脚料没有卖掉,冲减研发费用,会计分录怎么做好,是每个月都做起来,还是期做一笔分录可以了
老师,我们公司是小规模 从公户给法人转了一笔账 用于给员工工资及加油 怎么做会计分录
什么意思没有懂
就是他现在又以私人的名义把以前公司的欠款都还完了,这个账怎么做呢
你好; 你不是转给老板了吗‘’你借方银行存款没有收到款; 借方走其他应收款老板
意思是这个钱老板要还回来
你好; 那就是 走借方其他应收款; 不是你说的直接 银行就转给老板去了。 没有走公户吗
就是,借其他应收款,贷短期借款
然后现在老板又把这笔钱,直接从他的私人账上把之前就是公司欠的款全部还完了,这个账怎么做呢
你好 ; 是的 。 意思到时老板直接还给银行了; 借其他应收款,贷短期借款 ; 然后做 借短期借款贷其他应收款 ; 借财务费用 -利息贷应付利息; 借应付利息贷银行存款
那他私人又帮公司还了应付账款,是不是,借:应付账款,贷:其他应收款—法人
你好 ; 是的。 就这样处理的