可以的,但是你试一下比对能通过吗?因为我们这边是根据当月的进项乘以10%填写的,如果填写多了的话,他比对不通过申报不通过的,也就是你之前都得去税务局申报。
老师,我们公司满足加计抵减政策,抵减率10%,本月申报1月份的增值税,未进行加计抵减,所以放到2月份增值税申报表中进行抵减,1月份进项税额281,2月份进项税额1128,销项税额3133,请问如何计提增值税?分录怎么写
老师,我们公司是2021年8月份,成立的,8月份备案一般纳税人,属于生活服务,享受加计抵减扣除10%,我今天申请加计递减扣除,提交的,已通过,就只是12月份的进项税额,享受加计抵减扣除吗,8月,9月,10月11月,都有进项票的,这个是表四加计抵减的报表,里面只有12月份进项税额的10%,对吗
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,里面这些项目期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,我把进项的10%填到那个项目下?5月进行大于销项
老师,如果一般人是6月份申请的进项的10%加计抵减,7月份报6月的增值税时,那1-5月份的进项累计额的10%能计算在加计抵减里么
老师,请教下就是我们是商铺,租客交每个月的店面租金,我们应该开什么发票,税点是多少啊
不管是哪种成交方式,发票都是FOB金额,是吧?除了以出厂价成交方式外。
你好老师!就是我们公司实际花了8000多买的电脑进行公益性捐赠,但是对方给我们开了1 w的发票,这个要怎么入账啊?
老师,个体工商户,只在工商办理执照。积务未开通,简易注销怎么操作
工地用的工程车,都是个人的无法提供发票怎么办?去税务局代开发票个税又高,
请问老师,我这边有笔借款利息,我是子公司,母公司打给我的借款利息还给银行的,收到母公司打过来的借款利息的现金流量是什么?
老师。交互分配法怎么计算啊?
提供检测服务,需要签合同,缴印花税吗
小规模纳税人之前收到一张专票,税额做在了应交增值税进项税额,现在要把这笔进账转出,怎么做分录呀
老师,公司参加糖酒会宣传产品,费用计入差旅费还是业务宣传费