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增值税专用发票开错,当月怎么处理

2022-07-14 13:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-14 13:07

你好专票在开出的当月是可以作废的,不用写什么情况说明,只需要在系统里面直接作废就是了,

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你好专票在开出的当月是可以作废的,不用写什么情况说明,只需要在系统里面直接作废就是了,
2022-07-14
你好,那么需要开红字发票红冲的
2023-09-22
你好,在开票系统开红字负数发票
2021-08-16
你好,如果购买方没有认证,销售方自己看红字信息表,然后看红字发票。
2022-06-15
您好,当月开错,不管是专票还是普票,直接作废即可 跨月 先开红字信息表,再开红字发票。 第一步“填写信息表”:开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”:开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”:开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合
2021-07-30
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