不要单独做分录的。
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 应交税费—应交增值税—销项税额 贷:应交税费—应交增值税—进账税额 留底时这笔分录需要做吗
公司月底有留底税额 1. 借 应交税费-进项税10 贷应交税费-待认证进项税 10 2. 借 应交税费-销项税 10 应交税费-转出未交增值税 6 贷应交税费-进项税 4 3. 借应交税费-未交增值税6 贷方 应交税费-转出未交增值税 6 是这样吗,年底也这样操作吗
进项>销项,形成留底税额,需要做 借 应交税费-未交增值税 贷:应交税费-留底税额吗
上个月有留底税额 借 应交税费转出多交增值税 贷 未交增值税 这个月留底的全部用了,有销项进项,应该怎么做账,最终算下来要交增值税的
留底退税收到退税款后,下次需要缴纳增值税时,会计分录是1、借:应交税费—应交增值税(进项税额);贷:应交税费—增值税留底税额;2、借:应交税费—增值税留底税额;贷:银行存款。这样对吗?
老师,多计提的税金怎么冲
我们是种植蓝莓的农业公司自产自销,24年12月份开始采果,现在的问题是我的会计科目农业生产成本金额很大我要在月底全部转成产成品吗?具体分录和过程怎么做
比如有个固定资产合同签订是3万,现在对方只开2万发票,后期的票不懂什么时候才会开,固定资产入账是多少呢?固定资产也使用了。
票种核定和申领发票,每年都要做吗,还是新公司去做
预收销售货款6万,是本月预收为啥不记当月收入啊?不是权责发生制的吗
个体户核定征收需要做账吗
老师,我们是工程公司,我们老板之前让他另外一家公司直接打款到我个人账户,说是借款,后面从我个人账户直接取现出来贿赂领导了,后来我们公司法人又转到我个人账户2万让我取现出来,他去接待用,现在我申请离职了,这个之前的款要怎么搞啊?
A公司的股东是 B公司,现在 A公司想要注销,A是不是要先做股权变更才能办理注销呢?是否可以直接注销呢
a公司的股东是 B公司,现在 A公司想要注销,A是不是要先做股权变更才能办理注销呢?
怎样看小规模公司要不要教工会经费?要交的话什么时候交?按什么标准交?谢谢老师
那就让它待在应交税费-未交增值税的借方就可以了是吧
借未交增值税,贷转出多交增值税。
这笔分录是不是也可以不写
进项大于销项,就是这笔分录。
未交增值税下必须无余额吗
。进项大的时。进项大的时候就没有余额进项大的时候就没有余额。
您看一下,为什么事这样嘞
进项大于销项,就是这个分路。 借未交增值税,贷转出多交增值税。