你好 问下社保退是什么钱 现在是稳岗补贴 借银行,贷营业外收入
老师,如果公积金是当月扣的,社保次月扣的我应该怎么做分录呀, 公积金是 借:管理费用--公积金(单位)1687 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 3374 计提工资、社保 借:管理费用--社保(单位)2000 管理费用--员工工资 5000 贷:应付职工薪酬--员工工资 5000 应付职工薪酬--社保(单位)2000 发放工资、缴纳社保时: 借:应付职工薪酬--员工工资 5000 其他应付款--社保(个人)1000 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 7687 是这样吗?
老师,收款人是我们单位,付款人写着社会保险基金管理局。银行流水写着“社保费”,请问这种是什么情况呢?应该怎么做分录比较合适
你好老师,我们单位社保是单位全额缴纳,就是说,应该扣的个人部分,也是单位缴纳,这样社保的会计分录是:计提借:管理费;贷:应付职工薪酬-社保, 缴纳借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应付款(个人负担部分) 贷:银行 我的问题来了,就是其他应付在借方这是不是个人部分在账上挂着呢?还有员工的实发工资是5000个人不算,按六千的基数缴纳社保,个人扣款部分应该是666元,这样会缴纳个税吗?
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师好,请教个问题,私营独资企业(小规模),律师事务所,属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报),没有给法人发工资,但是给法人交社保费了,计提社保,是,借:管理费用-社会保险费(单位)贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位),缴纳社保费,是借:应付职工薪酬-社会保险费(单位)借:其他应收款-法人(个人部分)贷:银行存款,但是缴纳的个人部分(借:其他应收款-法人)这个在我发放工资这里,我没给法人发放工资,也就没做贷:其他应收款-社保(个人部分),那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
老师,您好,我想问下想请请教下母公司处置子公司,对母公司本部,合并,以上母公司的上级合并的影响,如何测算下,对利润,现金流的影响! 母公司:新扬公司(香港注册) 子公司:刚果金公司(刚果注册) 母公司的上级公司:国贸公司(北京注册) 想简单测算下,如何25年打算处置子公司刚果金公司,则对新扬公司本部,合并层,自己国贸公司合并层有哪些利润和现金流等重要指标影响,需要哪些数据,那些公司,如何测算,谢谢老师
公司为一般纳税人,公司注册资本为1000万,目前股东实缴了实收资本10万,股东为法人100%持有公司股权,公司资产负债表有未分配800万利润,现在我们要把股权转让给其他人,这个税款怎么计算
第四季度财报和企业所得税报错了少报了收入和成本,可以在电子税务局直接更正吗?
您好!老师,想问下工厂返回的陈列费(这笔费用我们是做为中间人,要再转回给我的客户),入账时我可以直接冲主营业务成本,转给客户时记销售费用,这样可以吗?
老师,我们公司是做学生研学的,类似于小文化景区,里面会有应该食物区,是别人合作,别人销售她们请营业员这样(比如饮料雪糕烤肠之类),但有些北京糕点是我们采购,我们不收房租水电费卫生有人给他们打扫,说的是利润平分50%,老板想让他们从我们收银系统里收银,方便监控。但是从我们收银系统走,会到我们公户上,这样报税,比如进来发票,包括后面我们研学文化服务这块转成一般纳税人6%但是销售视频商品是13%,我提出不能走我们公户, 老师这块儿利润分给我们,我们开什么发票合适呢,本来研学馆,别人都看得到那儿就有个食物区,报税这块儿没有销售商品只有服务费这块,所以我认为食物区肯定要规划好是吗,老师,请老师指点迷津
老师,建筑公司收到业务的工程款垫付材料的,备注货款有没关系的?
你好,老师,3月被税务局查,说2023年4.5.7月收到一家公司三张发票进项发票,不能抵扣要转出,报表也更正申报了,税费也补缴了,会计分录怎么办
老师,发票开的是现代服务-信息服务费,应记到哪个科目下面啊
个税返还会计分录怎么做,退了30.05 不多
公司名称变更,提交的股东会决议,盖章是不是得盖原公司名称的章?