同学,你好,这个是正常,不做处理
@小胡涂老师 你好。 月份终了时,借方“应交税费-应交增值税(进项税额)”余额500万,贷方“应交税费-应交增值税(销项税额)”余额400万。 这种情况需要做会计处理吗?
老师,我问下我12月有增值税附加税要交,没有留抵税额,应交增值税期末余额是0是吗?应交的增值税附加税1万就是应交税费期末余额是吗?正好本期有待认证进项税额3万,余额表应交税费勾稽关系是不是拿1万减去三万=负数2万,是吗?
月末结账 本月销项100万 进项在待认证科目中有170万。月底认证了105万进项。做了分录 借应交税费-应交增值税-进项税 105万 贷应交税-应交增值税-待认证进项税105万 看余额表应交税费借方余额还有70万。是否还要做什么分录?
老师:本月进项5万,销项3万,应交增值税余额2万,在借方,报表的应交税费余额为负数,怎么处理?要调整吗。
待抵扣进项税借方余额大于未交增值税贷方余额,导致应交税费余额为借方,并且体现在资产负债表应交税费的负数,应该怎么处理。
同一自然人名下可以开多家个体户吗?
一般纳税人开蔬菜普票免税吗?
只是销售活性炭的商贸公司,目前有什么税收优惠政策?
老师您好,公司与电网公司签协议,主要是扩容费,对方发票上开的是多回路供电费,请问该协议是否需交印花税,如需缴纳应按哪个税目呢?
过职工发过年奖金怎么做分录?
老师2月份开的发票,1月份能抵扣吗
老师好,公司是销售方,在申请税务提额时用了一个购销合同,对应的购买方是A,当时A也做了合同真实性确认,税务提额成功后,实际开票的受票方是B,请问会有什么影响吗?
请问,老师们过年都放假?有值班老师吗?
在建工程直接转为持有待售资产了,那么产生的运费搬迁费等怎么做账
借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 这个分录整体是个啥意思?
我公司(一般纳税人)从房地产公司购买的房产,在税率缴纳的增值税,怎么入账?
房地产的业务我没有做过,重新提问一下,让会的老师协助一下