借:银行存款,贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
老师,请问一下,那个 个人所得税申报,就是现在我是每个月按月扣除员工的个税的,然后系统里看到累计预缴,比如上个月没超5000块钱工资,就把这个月的金额补到上个月,但我扣员工工资个税的时候没把这笔给员工多退少补,因为我不知道系统会这样申报,那我怎么做比较好呢?
老师您 好,请教一下,汇算清缴退税的事情, 21年汇算清缴申报表,我已申报成功了,现在我要进电子税务局里面申请退税,我们可退税的金额是100万元,第四季度享受了缓缴,缓缴的金额是30万元,那我在填写退税申请表时,退税方式我选择的是”先抵后退“,税费尚余可退抵金额是”100万元“,这个金额是系统自动跑出来的,现在的问题是,本次退抵税费额这一栏,我要怎么填写呀,我填的是30万元,还是填写70万元(100-30)呢
老师,我上月有留底,金额是5.78,最后税务局不是统一进行退税政策吗?那我这个分录怎么做呢?我看系统里面那个退税金额在留底退税本期扣除数里面显示的,分录要怎么写呢?
老师,我昨晚问你的问题,还麻烦请教你一下哦。 进项留底税额退税,税局给退了又收回,我是做分录:借:应交税费——应交增值税 —进项税额转出贷:银行存款 ,又有误征退税,看差额正好是上月未交增值税贷方金额,意思就是收缴回的比退的多了直接抵了上月未交的,缴税记录就没有显示交的上月的未交增值税,这缴回的误征加抵上月的未交的增值税整个的过程我该怎么做分录呢?
老师,我们公司以前有几百的留底税,现在公司项目都是即征即退项目。申报表里我把以前的那些留抵税给进项税额转出了,账套里一直挂在进项税里的,现在转出分录,以后都不用这个留抵税了,分录该怎么做呢?
你好,老师,公司借个人的钱转到公户上需要开个收据吗
请问是累计吗,请看下图,谢谢
您好,加油卡发票能税前扣除吗?
请问当月资产负债表跟科目余额表 预付账款 应付账款 其他应收款等科目数据不一致 正常吗
25年中级会计小然老师有讲课吗?哪科,什么时候开始
老师、现在变更企业法人、经营地址、股东、信息在网上办理平台都需要上传什么协议那、最后需要谁签名那,我们是企业
首次缴纳医保多久可以报销
上个月原单位社保减员失业险没减成功,其余工伤养老医疗上个月底都做减员申报了,这个月可以在新单位增加除了失业以外的其他险种吗?
国际货代公司,我们之前给客户开发票都是国际货物运输代理费,包含出口货物的海运费港杂费电放费报关费等等。 现在有一个客户因为要办理首次退税,要求电放费开电放费发票,是不是开代理电放费就行?代理电放费税率多少? 港杂费是开代理港杂费还是港杂费,税率都是6%吗
老师应交增值税未交增值税应该填在这个明细表的哪一栏呀?
没有退回到账户吧
会退到公账的,我们公司直接退到公账了
如果退回到账户下期申报数字不会再本期留底退税扣除额中显示吧!
就按我刚发的那个分录做笔就可以了
那附加税都减掉了然后再减半征收的啊?
现在是有这个政策,如果有退的,可以计到营业外收入,也可以冲减税金及附加
那我三月份退税是5.78元4月份是253.79元5月份应交税费是625.51元,我看附加税都把这两笔减掉在减半征收的呀!
有退税,你做下账就可以了
不是这个我就是想着不明白啊
影响到实际应交金额的
附加税是直接受到影响了
你是说你前计提的是全部,后面有退税,影响到附加税了,是吗?
是的,附加税是直接冲减了
如果你前面计提的是减半的附加税,就不用管,如果计提的是全部,你计到营业外收入,或都冲减附加税就可以
纳税申报表数据得出的数据怎么提现
我是按全额计提的
附加税现在就用625.51-253.79-5.78提现出来的
等退税到公账你再处理,现在暂时可以不用管,你到时直接冲掉就可以了 ,纳税申报表得出的数据怎么提现是什么意思?
体现出来的,不需要做分录吗?
就是要做分录 借:银行存款 贷:营业外收入或(税金及附加)
退税了,肯定是做进项税额转出和做收入吧!
但是附加税留底退税为什么是直接冲减的呢?这个分录怎么做
转出都做收入了,这个怎么还是做收入,那不是重复了吗?
可以把全套分录写一下吗?
借:银行存款、 贷:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 贷:税金及附加