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老师,我上月有留底,金额是5.78,最后税务局不是统一进行退税政策吗?那我这个分录怎么做呢?我看系统里面那个退税金额在留底退税本期扣除数里面显示的,分录要怎么写呢?

2022-07-12 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 15:59

借:银行存款,贷:应交税费--应交增值税(进项税额)

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:00

没有退回到账户吧

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:01

会退到公账的,我们公司直接退到公账了

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:01

如果退回到账户下期申报数字不会再本期留底退税扣除额中显示吧!

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:02

就按我刚发的那个分录做笔就可以了

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:02

那附加税都减掉了然后再减半征收的啊?

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:03

现在是有这个政策,如果有退的,可以计到营业外收入,也可以冲减税金及附加

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:06

那我三月份退税是5.78元4月份是253.79元5月份应交税费是625.51元,我看附加税都把这两笔减掉在减半征收的呀!

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:10

有退税,你做下账就可以了

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:10

不是这个我就是想着不明白啊

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:11

影响到实际应交金额的

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:11

附加税是直接受到影响了

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:12

你是说你前计提的是全部,后面有退税,影响到附加税了,是吗?

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:13

是的,附加税是直接冲减了

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:15

如果你前面计提的是减半的附加税,就不用管,如果计提的是全部,你计到营业外收入,或都冲减附加税就可以

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:17

纳税申报表数据得出的数据怎么提现

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:17

我是按全额计提的

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:19

附加税现在就用625.51-253.79-5.78提现出来的

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:21

等退税到公账你再处理,现在暂时可以不用管,你到时直接冲掉就可以了 ,纳税申报表得出的数据怎么提现是什么意思?

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:21

体现出来的,不需要做分录吗?

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:23

就是要做分录 借:银行存款 贷:营业外收入或(税金及附加)

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:23

退税了,肯定是做进项税额转出和做收入吧!

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:23

但是附加税留底退税为什么是直接冲减的呢?这个分录怎么做

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:26

转出都做收入了,这个怎么还是做收入,那不是重复了吗?

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快账用户9390 追问 2022-07-12 16:27

可以把全套分录写一下吗?

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:28

借:银行存款、 贷:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 贷:税金及附加

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借:银行存款,贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2022-07-12
您好 进项税额转出是不允许抵扣转出的分录 而且要在增值税申报表 附表二对应栏次填写的 您这个需要填么?是不允许抵扣的吗? 这个不是啊 正常的是留抵的时候 还要做一笔分录 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税 您没有写这笔 所以收到退税 就我前面那样写分录
2022-05-10
退留抵税 借: 银行存款 贷: 应交税费 应交增值税-进项税额转出
2022-07-13
同学你好 是要进项转出吗
2024-01-02
不需要交的税费,不需要体现的
2024-06-11
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