你好; 你要开票出去的 ; 你们是成品油模块开票的 ;到时做收入报税 ; 你的意思是开票收入和你 无票收入金额差异大吗
你好,目前遇到一个问题在申报19年企业所得税的时候,企业所得税收入少确认了60多万,经过核查是属于月末会计少结转了60多万,现在我进行企业企业所得税纳税修改,增加收入了,如若不调整成本就会存在要上税,但是有一张19年12月的发票我做到了20年1月份的账里面,现在要怎么处理比较妥当~
您好,老师,想请教你一个问题。就是我们公司增值税零申报,所得税也是零申报,但是成本有做一点费用进去。个税我们是如实申报的,一个月大概申报个税工资二十多万。但是个税的工资没有做到企业所得税去申报,一年下来已经有一百来万的个税工资了,但是收入是零申报。我企业所得税汇算清缴需要把个税工资调整做进去吗? 还有接下来有收入了,一个月五六十万这样开票,这样突然增加那么多收入,会不会引起税局稽查
老师你好,我们是小规模纳税人,我们是服务行业,会会员卡预售的,客人一定要求我们要开票,我们的实际营业额如50万,但是开票金额为90万的话,我的本月营业收入就为90万了,12月申报了,我一月份可以调整营业收入吗?因为实际本没有那么多,那些多的部分都是客人没有消费的。这种账务怎么处理合适呢?
是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。老师,如果按发出商品确认收入的话我工作量太大了,当月核算未开票收入,次月得对应上月未开票做冲会,而且月月冲暂估商品,心里乱麻一样。
你好老师,我们是商贸企业,批发成品油,但我们的成品油开票模块6月份还没审核通过,但商品已售出,我们就安销售合同额做的无票收入已申报纳税,但这个月核实实际要做的收入比6月份申报的收入要少很多(当时收入做多了,税也多交了),我这个月该怎样处理呢?出的成本没问题,就是收入额多做了,增值税和所得税多交了。
老师,监事担任的一家公司虚开发票被处罚了,会连带另一家列入负面清单吗
企业所得税申报表里的从业人数每个季度末都是从个税属期内取数的,可能会因为个税申报滞后性小差异,但是并没有影响纳税可以吗,例如:3月属期申报的2月个税373人,3月工资却在4月的属期里了,有381人企业所得税从业人数按照3月属期取数的,这样会有什么大问题吗?
出口退税已经在海关备好案,也开好了外币户,接下来要怎么操作
老师,我这边是村上的经济合作联合社,别人捐过来购买绿植树木的钱,我要怎么入账呢?
老师,您好!请教您 本企业是挖机出租公司,请问老师挖机的折旧费用,分录是:做入,借:劳务成本 贷:累计折旧,这样吗?然后确认收入时劳务成本再转入主营业务成本吗? 谢谢老师指导!
董孝彬老师在吗,老师在吗
老师您好,企业所得税申报表里的从业人数可以从个税系统里属期内取数吗?因为会滞后一个月发放工资,属期3月的工资是2月的工资表上人数,3月工资表一般要4月末才能出来,我们人数很多,每个月都会有人员变动,但是区间都不大,所以就在个税属期内取数的,这样可以吗?都是超过300人了,不影响纳税
我们是个财务公司,给一个国企调了账,怎么样给他入这笔账好呢,不能说是调整,而且我们也需要开 票
老师,你好,有一般贸易进出口的免抵退税讲义分享一下吗
交易性金融资产,取得时,一定是贷:其它货币资金吗?不能贷:银行存款吗?然后包括已宣告但未发放的利息,后期放发时,是银行存款收取,可以借银行存款吗?还是借:其它货币资金
是的,做的无票收入和实际开票收入差21万左右。
税我已按无票收入缴税了,我就想问一下多交的税和多确认的收入怎么处理?谢谢老师!
你好 ; 先红冲无票收入与 ;在 按发票来做账即可; 多缴纳的税费之后 申请退税