你好 借银行存款 累计摊销 贷无形资产 资产处置损益
老师好!小企业会计准则累计摊销:处置无形资产还应同时结转累计摊销——怎么个处置,同时结转到哪去?
处置无形资产时应将转销的减值准备冲减资产减值损失。 老师,这句话正确的怎么说啊 借:银行存款 无形资产减值准备 累计摊销 贷:无形资产 资产处置损益(或借方)
老师好,累计折旧和累计摊销,在科目现金流量对照里应该分到哪个呢? 是处置固定资产,无形资产,收回的现金,还是支付的现金呢? 谢谢
老师好,累计折旧和累计摊销,在科目现金流量对照里应该分到哪个呢? 是处置固定资产,无形资产,收回的现金,还是支付的现金呢? 谢谢
老师,昨天讲到非同控的长投,第一步 借:长投(公允价) 贷:固定资产清查 该怎么理解 可是处置的第一步不是 借资产清查 贷固定资产吗,这样一反,我搞不懂 对于资产来说,是不是处置时都要将之前的累计折旧,累计摊销,减值准备放到借方冲掉
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
哦,实际没有钱进银行吧?
处置没有收到钱吗
没有用过资产处置损益科目,从那里拿钱往那里填?
我都不知道折旧不光是记个账,还要真金白银进银行。公司亏损呢,到哪去调钱?
明天再请教,老师晚安!
处置,就去出售卖的意思,一方面增加卖的进账银行存款
另一方面减少无形资产账面价值,
两者的差异,就去资产处置损益,没有这个科目,按照营业外收入记入
老师早上好!事情来由是这样,去年公司购置网站支出5000元,借无形资产5000,贷库存现金5000,按照小企业会计准则并请教老师,每月借管理费用,贷累计摊销。本以为这样就算走完了流程,但做资产负债表时无形资产项目时,老师指导意见是累计摊销会导致无形资产期末余额减少,通过账务反映是将当期摊销额借银行存款,贷资产处置损失。您前面讲处置就是出售的意思,但事实是无形资产没有转让出售,银行没有进账,这个账做不下去。
但做资产负债表时无形资产项目时,老师指导意见是累计摊销会导致无形资产期末余额减少,通过账务反映是将当期摊销额借银行存款,贷资产处置损失。您前面讲处置就是出售的意思,但事实是无形资产没有转让出售,银行没有进账,这个账做不下去。 没有出售,不能做账借银行存款,贷资产处置损失。您 不能这么做账的 填写报表,直接报表无形资产等于=原值5000减去,累计摊销金额即可的