你好,根据你提供的数据,是这样计算的
第四季度应纳税所得额超过300万元了,前三季度按小型微利企业报的。所得税是不是要补交?
老师,这个政策是针对年度缴纳企业所得税的么,今年最后一季度利润是20万左右,截止到十一月底利润总得是123万左右,那么最后一季度我应该交多少所得税呢,我不知道怎么算
截止到去年底未分配利润比方说是负10万,2022年第一季度盈利了2万,那在预交一季度所得税时我得安2万预交还是安实际是负8万不用交呢
我们是小型微利企业,截止到第2季度利润总额是40万,已经交了所得税费用6275,那这个季度应该交的所得税是400000×0.025-6275=3725,是不是?
老师,请问下如果企业(小微)22年总净利润是-20w,23年一季度净利润是20w,那企业23年一季度是不是不用交所得税了,因为截止一季度总净利润为0?
a项目2023年的支出,根据项目管理部门要求不能支出需要调出,怎么在2025年做账
诊所进货卖给个人需要缴纳印花税吗?进货从个人手里拿货,没有进货票怎么做账,结转成本需要扣除这部分?
在申报免退税申报时,人民币报关的系统怎么补录汇率选择呢
去年记入生产成本了,今年还能改吗老师
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
老师,我们收到保险理赔款,但不用支付了,请问怎么做分录
我想问一下,发票的问题。我在公司做内帐,报税代账做,开专票的账号密码不在我这,开出和收到的转票发给我我能知道,我收到的专票只需要打印作帐就行还是我也要打印留存
老师小规模公司四月份无票收入是6千元,通过微信收款。如果做会计分录时,分录一:借:库存现金6000;贷:主营业务收入5940.59,贷:应交税费应交增值税59.41。还是应该 分录二:借:库存现金:6060 贷:主营业务收入60
郭老师在吗?只需要郭老师回答
老师小规模公司四月份无票收入是6千元,通过微信收款。如果做会计分录时,分录一:借:库存现金6000;贷:主营业务收入5940.59,贷:应交税费应交增值税59.41。还是应该 分录二:借:库存现金:6060 贷:主营业务收入6000,贷:应交税费应交增值税60