你好; 你5月底之前收到发票 ; 你这个发票金额与你暂估金额有差异吗 ,你是小企业会计准则 ; 是吗 ’

老师,帮忙看一下这个分录对吗?汇算清缴后去年的暂估处理
您好,老师,我们去年暂估的研发费汇算清缴前没来发票,但是想留住这部分研发费,怎么处理,能汇算清缴以后再来吗
请教老师,去年暂估的成本,今年汇算清缴前收到了发票,如何做账务处理?是直接冲销去年的暂估,再做正常入账的分录吗?
老师帮我看下我在汇算清缴前和在汇算清缴后对这个重复入账的分录的冲销及结转分录正确吗 找邹老师回答
老师,请问一下:去年暂估了10万,现在汇算清缴时,票还是回不来,年报时调增了10后补了税,之前暂估的怎么处理呢
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
汇算清缴前收到的发票,小规模纳税人,小企业会计准则,1是金额和暂估没有差异的,2是有差异的
你好 ; 没有差异 ; 就直接付发票 在暂估分录后面即可 ; 到时处理暂估科目即可 ; 有差异 红冲之前分录。 在做一边 ; 走利润分配处理; (按你上面写的做 )
第一个没有差异的直接借应付账款-应付暂估款,贷应付账款xx公司。 第二个有差异的直接照我上面做的分录做就可以了
你好1. 是的 。 2 就是按你写的做就对了
好的。21年办公用品的费用现金支付1万,实际到票3000,其他7000已经纳税调增了,找个人买的二手用品,发票开不过来了,这种账务还需要处理吗?
你好; 你之前已经做了1万分录。 就不管了。 汇算调整后; 如果补税了企业所得税在做分录
老师,调增后补缴的所得税是这样按总金额一笔做分录?还是要把调增的管理费用,暂估费用,业务招待费缴税的金额分开做分录?
你好 ; 1. 是的。 按总的需要补缴纳的税费做账即可 2. 不管之前的分录哈
谢谢老师,还有个问题,我们公司用的门面房房租是我们公款支付的,1-3月已经摊销做账了,但是合同是和X公司签的,发票也只能开给X公司,(两家公司关系好,当时我们公司还没有注册,X公司签的合同,去年我们公司没做房租的账,以为发票可以开给我们公司所以做账了),现在怎么处理比较合理?4-6月继续摊销房租吗?
继续分摊,只是没有合理发票,汇算要调整