你好,直接填写1万,按照一次来就可以的,填写当天的时间。
印花税的税种认定里没有认定,也就是按次申报,现在要申报6月份的,假设我六月1日开具5000,2号开具5000,那我申报印花税是直接按10000,还是也要按两次?
你好老师,我们公司印花税是按次认定的,以前申报要么按季申报的,现在7.1取消按次申报了。我们税费认定里面也没有印花税了。请问3季度以后不需要申报可以吗。税局会打电话吗
老师,我们印花税税费种认定是按次,截止日期2022-6-30号,之后没有在做税费种认定,现在还是按次申报吗?电子税务局中网站中,财产和行为税与企业所得税综合申报,申报截止日期是8-15日,主要是印花税,本期没有发生,还用申报吗?
这个月要申报印花税是不是在税种认定那里写了按季申报的,如果是没有合同也要零申报,如果是按次的话,就不用管?
税费认定信息里面有按次印花税要报,但是印花税没出现在我的待办里,还需要申报吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
税款所属期我现在6月1或者2号都可以吧??
你好,所属期的话只能都是选择当天的,你申报的当天。
新印花税的购销合同选择哪个呢
现在叫买卖合同的
按我现在应该是按旧的税源 还是新的呢
建议你还是按照旧的来就行。
按旧的话 我输入进去税率为0
今天的申报表不太正常,你可以问下你税务局,上午的时候有些税务局要求先不要申报。