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老师,公司是一般纳税人,前期购置了一台车30多万,进项税已抵扣,一年后8万处理了,我应该怎么进行账务处理?怎么写分录?

2022-07-07 13:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 13:09

借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

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快账用户2657 追问 2022-07-07 13:38

固定资产清理余额在贷方就是营业外收入,还需要交增值税吗?

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齐红老师 解答 2022-07-07 13:40

你好,结转到营业外收入的时候就不需要交增值税了,你在处置的时候就已经交了。

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快账用户2657 追问 2022-07-07 13:42

购进时30多万,处理时8万,会有什么风险吗?

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齐红老师 解答 2022-07-07 13:45

你这个进项容易被转出。

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快账用户2657 追问 2022-07-07 13:49

现在还有什么补救措施不?

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齐红老师 解答 2022-07-07 13:50

做一部分无票收入,正常交税。

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借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022-07-07
借营业外支出,贷固定资产清理
2023-08-13
借资产处置损益8万待固定资产清理8万结转损益就是这个科目。
2024-04-07
第一个正常抵扣就可以了,你销售出去正常交税。
2023-08-18
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2024-01-05
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